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2015年付了2000多原材料货款,收到5000多的货物,当年做了暂估入库,现在对方公司已经注销,请问老师,现在怎么平帐

2022-06-23 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 17:11

关键是钱还付不呢?

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:12

对方公司已经注销了,不付了

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:13

对方欠我们发票,我们欠他们尾款,现在怎么平帐呢

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齐红老师 解答 2022-06-23 17:25

把暂估的成本3000在汇算清缴时做纳税调增就是了。如果2000是对公支付,且能取得注销的依据,可以税前扣除

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:27

科目怎么做呢,我想把应付账款的借方平了

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:28

2000是对公支付

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齐红老师 解答 2022-06-23 17:28

借:应付账款 贷:营业外收入

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:29

2000一直在应付账款借方挂着,怎么冲平

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:33

借:应付账款 3000 贷:营业外收入3000

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:33

2000的 怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-06-23 17:36

你不是已经支付了2000了吗?挂的什么科目?

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:51

借:应付账款2000 贷:银行存款2000

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:51

我现在需要把这个户冲平

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:53

把应付账款转入借方,把帐平掉

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:53

把应付账款转入贷方,把帐平掉

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齐红老师 解答 2022-06-23 17:54

借:应付账款-暂估2000 贷:应付账款2000

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快账用户3961 追问 2022-06-23 17:55

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-23 21:31

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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关键是钱还付不呢?
2022-06-23
同学你好,如果没有收到发票,这个暂估物资的成本是不能在税前扣除的,汇算时调整就可以;
2020-10-11
同学你好 这个有发票吗
2022-08-23
同学你好 就是做分录的那里录入的
2021-04-10
您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录
2023-05-04
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