你好! 借预付账款 贷银行存款
老师,当月付的货款,次月才收到发票,分录怎么做呀
老师好,上月预付了供应商货款,本月收到供应商货物和发票,上月和本月分别如何做凭证;另若上月预付了供应商货款,上月收到供应商货物,但是本月才收到供应商发票,上月和本月分别又如何做凭证?谢谢。
你好,采购库存商品,先付款但没收到发票。付款时如何做分录。收到发票时如何做分录?
先预付货款,次月收到商品,下月才收到发票,如何做分录?
钱未付,货未到,发票先到!付款和货到是下个月的事情了,请问如何做分录?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
次月 借库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷预付账款
老师,是这样的,四月打的预付货款,五月只是收到商品,六月才开的发票,五月六月的分录如何做?
1.付款 借预付账款 贷银行存款 2.收货 借库存商品 贷应付账款…暂估 3.收发票 借库存商品 贷应付账款…暂估 (金额用负数表示) 根据发票做账: 借库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷预付账款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢