你好,附表四里面有一个一般项目加计扣除,填写本期发生额和实际抵扣金额,然后在主表19行自动取数。

老师,您好,请问营业外收入只在报所得税的时候申报吧,报增值税的时候不需要吧,增值税申报没有可以填这个营业外收入的地方吧
老师您好,请问加计抵减的增值税申报填写的时候需要再哪些地方录入数据啊
老师您好,我想问下填写增值税报表的时候加计抵减怎么填写呢
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
老师,麻烦您我问一下,餐饮业的加计抵减,需要在增值税报表哪些表中填写
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
其他表格都没有变动,就附表四里面填写一下 ,主表也不用填对吧
对的是的,是这么做的。
老师请问如果本期没有销项,是不是留底也可以乘以10%
当月的进项乘以10%,然后你填写附表四的发生额,不要填写实际抵扣金额,主表也不需要体现。
需要交税,主表不能体现的。
进项税比较多 当期不抵减的话 这部分会加到留底里面吗
不会的,不允许刘迪。
老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个
这个实际抵扣金额不要填写。
奥 是不是只有再销项大于进项的时候才可以抵扣呢
是的是的对的似的。
那我是不是要是当月不开票每个月只需要再附表四累计计算就行了 后期一次性扣除
是的是的,是这么做的。
谢谢您郭老师,这个最后就是留底是首先考虑用完了才可以用附表四的扣除。若有留底这个不能先扣这个再用留底对吧
是的是的,是这个意思的。
谢谢您哦
不要客气,工作顺利