你好,附表四里面有一个一般项目加计扣除,填写本期发生额和实际抵扣金额,然后在主表19行自动取数。

请问帮对方申报增值税账是别人做的,对方公司适用加计抵减政策的我需要知道哪些信息才能填写加计抵减的金额
老师,加计抵减在窗口更改好了数据(1-7月的),那我这次申报的时候是不是需要在表四的本期发生额加计抵减额上填写1-8月的抵减数据
老师您好,请问加计抵减的增值税申报填写的时候需要再哪些地方录入数据啊
老师您好,我想问下填写增值税报表的时候加计抵减怎么填写呢
老师,麻烦您我问一下,餐饮业的加计抵减,需要在增值税报表哪些表中填写
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
其他表格都没有变动,就附表四里面填写一下 ,主表也不用填对吧
对的是的,是这么做的。
老师请问如果本期没有销项,是不是留底也可以乘以10%
当月的进项乘以10%,然后你填写附表四的发生额,不要填写实际抵扣金额,主表也不需要体现。
需要交税,主表不能体现的。
进项税比较多 当期不抵减的话 这部分会加到留底里面吗
不会的,不允许刘迪。
老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个
这个实际抵扣金额不要填写。
奥 是不是只有再销项大于进项的时候才可以抵扣呢
是的是的对的似的。
那我是不是要是当月不开票每个月只需要再附表四累计计算就行了 后期一次性扣除
是的是的,是这么做的。
谢谢您郭老师,这个最后就是留底是首先考虑用完了才可以用附表四的扣除。若有留底这个不能先扣这个再用留底对吧
是的是的,是这个意思的。
谢谢您哦
不要客气,工作顺利