你好,附表四里面有一个一般项目加计扣除,填写本期发生额和实际抵扣金额,然后在主表19行自动取数。

请问帮对方申报增值税账是别人做的,对方公司适用加计抵减政策的我需要知道哪些信息才能填写加计抵减的金额
老师,加计抵减在窗口更改好了数据(1-7月的),那我这次申报的时候是不是需要在表四的本期发生额加计抵减额上填写1-8月的抵减数据
老师您好,请问加计抵减的增值税申报填写的时候需要再哪些地方录入数据啊
老师您好,我想问下填写增值税报表的时候加计抵减怎么填写呢
老师,麻烦您我问一下,餐饮业的加计抵减,需要在增值税报表哪些表中填写
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
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老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
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老师,小规模纳税人,家装设计建筑公司!25年的成本票,能入到26年的成本账上吗?
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其他表格都没有变动,就附表四里面填写一下 ,主表也不用填对吧
对的是的,是这么做的。
老师请问如果本期没有销项,是不是留底也可以乘以10%
当月的进项乘以10%,然后你填写附表四的发生额,不要填写实际抵扣金额,主表也不需要体现。
需要交税,主表不能体现的。
进项税比较多 当期不抵减的话 这部分会加到留底里面吗
不会的,不允许刘迪。
老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个
这个实际抵扣金额不要填写。
奥 是不是只有再销项大于进项的时候才可以抵扣呢
是的是的对的似的。
那我是不是要是当月不开票每个月只需要再附表四累计计算就行了 后期一次性扣除
是的是的,是这么做的。
谢谢您郭老师,这个最后就是留底是首先考虑用完了才可以用附表四的扣除。若有留底这个不能先扣这个再用留底对吧
是的是的,是这个意思的。
谢谢您哦
不要客气,工作顺利