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你好,5月份的账做完了,就差点结账了,现在要反结账4月份的,修改凭证,应该怎么操作呢

2022-06-24 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 15:35

你好,先反结账4月凭证,然后反审核,反记账,修改凭证,再记账-审核-结账。

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快账用户7705 追问 2022-06-24 15:36

在哪个模块去反结4月份的账

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:44

你在结账的界面找反结账,或者你截图把结账的界面发过来。

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快账用户7705 追问 2022-06-24 15:45

反结账那里是这样的

反结账那里是这样的
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齐红老师 解答 2022-06-24 15:49

有可能需要安装反过账工具,你先联系你公司金蝶软件售后人员远程给你看下,看是不是需要安装下反过账工具

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你好,先反结账4月凭证,然后反审核,反记账,修改凭证,再记账-审核-结账。
2022-06-24
您好。您您用的是什么软件,
2022-06-23
同学你好 反过账:ctrl%2BF11,反结账:crtl%2BF12
2022-04-13
你好,同学 过账结账会自动按月份分开的,不会过在一起
2022-03-05
你好! 可以的,可以这么操作的
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