你好,反结账以前期间的账进行修改

20年的时候有笔管理费用进项抵扣了,但是之前没有做进账,现在应该反结账更改还是在后面调账
以前期间的账做错了,现在我是在本期进行账务调整还是反结账以前期间的账进行修改呢?
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
在资产负债表日后事项期间发现的报告期以前的会计差错,是作为资产负债表日后事项期间的调整事项进行账务处理调整报表的期初数,还是可以作为发现期间当期的 事项进行账务处理?
老师,我发现前几个月做的账有错误,我是在本月进行调整更正吗?还是在错误月份去改正?
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
反结账以前的会影响以前的数据,报表跟申报的就不一样了,怎么办?
那么在本期进行账务调整
如果是反结账以前的凭证去修改的话应该怎么做?
反结账以前的凭证,做对的凭证
报表数据不一样了,怎么办?
报表数据不一样了,以新的报表为主
但是以前的报表上传了税局了
以新的报表为主传了税局了
以前期间的报表,还能重新上传?
重新去税务局补上的了
那影响了利润,本期是要怎么做调整
会计报表是自动出来的了的
你说的是修改的那个期间的报表利润会自动出来,但是我现在的当期利润不是会受影响吗?
修改的那个期间的报表利润会自动出来,然后你交给税务局