就是4389-2562呀同学,这个客户还要再支付你的

老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师好,客户付货款2562元,但要开4398元的专票,如果付给代开票工厂4398元,税金己付清,我们应该退客户多少钱?
老师,客户支付65180元货款,我们开票给他,然后扣出税费,再通过现金的方式把剩下的钱转还给客户,我要怎么计算这笔款呢?
老师,我们是一般纳税人,客户是小规模,我要付他4000元,他只能开3个点的专票,我要扣他3%的税金,付他4000-4000*3%=3880元,那他应给我开多少钱发票呀
老师,您好!我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票,但是由于衣服产品质量问题,客户一直未给我公司打款。经过和客户协商,客户先收下这一批服装,帮我们代卖,如果能销售出去,卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
客户已经付给我们货款2562元,税金也已经付清,不过我们开不了票,需要找另一家工厂代我们开票,但开票金额是4398元也就是客户要多开票,如果我们只退客户4398-2562=1836元,那等于客户付了两笔2562啊,实际他只出一笔就行了啊
同学你们也没给客户来两张发票呀,正常就是差价
我们只给客户开一张发票,发票金额是4398,但客户已提前付给我们2562,这是实际货款金额,现在要客户付给开票工厂4398元,然后给他开票,我们肯定要退给客户一笔钱啊,应该退他多少呢,我说清楚了吗
同学你们实际金额2562.已经付给你们公司,但又额外付了4398这笔钱,这个应该是退的
那就是应该退客户4398元是吧
对呀,同学。是这样的
是的,我也是觉得应该退客户4398,就是想再确认下,谢谢
不用客气祝你生活愉快