就是4389-2562呀同学,这个客户还要再支付你的

老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师好,客户付货款2562元,但要开4398元的专票,如果付给代开票工厂4398元,税金己付清,我们应该退客户多少钱?
老师,客户支付65180元货款,我们开票给他,然后扣出税费,再通过现金的方式把剩下的钱转还给客户,我要怎么计算这笔款呢?
老师,我们是一般纳税人,客户是小规模,我要付他4000元,他只能开3个点的专票,我要扣他3%的税金,付他4000-4000*3%=3880元,那他应给我开多少钱发票呀
老师,您好!我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票,但是由于衣服产品质量问题,客户一直未给我公司打款。经过和客户协商,客户先收下这一批服装,帮我们代卖,如果能销售出去,卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
老师,具体公司社保是不是是不是只计提单位缴纳部分?缴纳的时候再做这个,其他应收款社保个人部分。
老师您好,请问一下每个月的记账凭证装订前要附三大报表吗(比如资产负债表、利润表、现金流量表),或者只附上一张科目余额表,这些表?不附报表可以吗?是不是不合规
老师好,经营分析表的话,如果A事业部进项提前收回来了(有一部分进项下个月再开出去),导致进项比销项多,B事业部是销项多、进项少,所以公司先勾选了A事业部项目的进项抵扣了B项目的销项,那这么税费怎么在经营分析表体现呢?怎么更公平
科目原材料的后面可以设置明细吗
老师您好,请问一下银行存款报销的和现金报销的可以写在一张报销单上吗?
老师,公司购买冷库平移软门,我做固定资产的话,分类到 固定资产/机器机械生产设备 科目吗
老师,截至6.30日是不是员工个人的个税APP要汇算清缴呀,那如果他们自己不会弄咋办呢,财务这还要给他弄嘛
表中“高校毕业生人数”是指报告期内录用的毕业两年内的高校毕业生;“退役士兵人数、残疾人人数、失业人员再就业人数”是指报告期内录用的退役士兵、残疾人数、失业人员再就业人数。此类信息为不公示信息。工商年报,那比如我们企业前几年招的退伍的在这里工作好几年了,退役军人哪里填不,还是指得25年招的才填?这句话不理解,比如公司有12个人,2股东,其他都职员,在雇员那栏次都填不填人数呀,这款不理解
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新技术企业增值税还可以加计扣除吗?为什么中介没说过,我们没享受过
客户已经付给我们货款2562元,税金也已经付清,不过我们开不了票,需要找另一家工厂代我们开票,但开票金额是4398元也就是客户要多开票,如果我们只退客户4398-2562=1836元,那等于客户付了两笔2562啊,实际他只出一笔就行了啊
同学你们也没给客户来两张发票呀,正常就是差价
我们只给客户开一张发票,发票金额是4398,但客户已提前付给我们2562,这是实际货款金额,现在要客户付给开票工厂4398元,然后给他开票,我们肯定要退给客户一笔钱啊,应该退他多少呢,我说清楚了吗
同学你们实际金额2562.已经付给你们公司,但又额外付了4398这笔钱,这个应该是退的
那就是应该退客户4398元是吧
对呀,同学。是这样的
是的,我也是觉得应该退客户4398,就是想再确认下,谢谢
不用客气祝你生活愉快