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老师您好!以前销售的没有做出库,现我做了报损减少了库存,请问凭证月底结转需要做调整吗

2022-06-25 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-25 17:00

你好,你当时确认了收入,当时确认的收入你应该结转到主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户bn3y 追问 2022-06-25 17:06

问题是前同事已经在利润表里直接减了基材成本,这个月底结转需要怎么做调整?

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齐红老师 解答 2022-06-25 17:31

你好 利润表怎么减的

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你好,你当时确认了收入,当时确认的收入你应该结转到主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。
2022-06-25
您好!没有跨年也不用追溯,少记就本月补记一笔就可以了
2024-01-03
同学你好,按标准来是这样做: 1.补转销售成本:借:以前年度损益调整 [漏结转成本金额]贷:库存商品 [漏结转成本金额] 2.调整所得税(若有):借:应交税费 - 应交所得税 [漏结转成本金额 × 适用税率]贷:以前年度损益调整 [漏结转成本金额 × 适用税率] 3.结转以前年度损益调整:借:利润分配 - 未分配利润 [“以前年度损益调整” 科目余额]贷:以前年度损益调整 [“以前年度损益调整” 科目余额] 通过以上步骤完成调整,无需追溯调整报表,在本期报表中直接体现对留存收益期初余额的调整影响。
2024-12-02
您好,对的,然后分录就是  借 库存商品  贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整   贷 未分配利润
2023-07-19
以前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配利润。
2025-02-14
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