你好同学,你们要按分包款确认收入,不然你的成本和收入不配比了
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包了,我们公司规定一万以上的材料必须从我们公司公对公付款,分包方先把款汇到我公司,我公司再代付出去,那一万以下的,分包方自己买的,供应商把发票开给我们,这部分材料款分包方拿来发票,我们怎么走账?
A公司为总承包,将水电工程分包给B公司,B公司又将其中的人工劳务转包给C公司,C公司与包工头也是签订的个人承包合同,C公司的进项成本都是包工头个人在税局代开的建筑劳务发票,现在总承包A公司要求代发每个农民工的人工费,请问C公司还可以按个人承包合同以包工头代开的发票做为进项成本吗?C公司需要申报代扣代缴每个农民工的个人所得税吗?
老师,我们公司是甲方,我们与乙方签订的这个建筑劳务分包合同。我以前没接触过这种劳务大清包的模式。请问,我想了解一下,是不是就是我们公司这个项目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包来施工的?我们要跟乙方公司结算工程款,工人的工资由总承包方设立农民工专户发放?
老师,公司承建个项目,把其中的劳务105万分包给别人,结算工程款发票由总包开给甲方。那这个分包的105万对方 应给公司提供发票,公司再把款支付给他,这个就等于是公司的劳务成本。是这样吗?
老师,本公司是小规模纳税人建筑公司,承包钢结构工程,本公司是承包方,把工程又分包出去,发包方和承包方是一个老板,本公司支付的分包款,都是发包方转过来之后,再支付给分包方,所以本公司也没有确认收入,但是都有成本发票,税务上怎么申报
老师d算当期为啥不是红色我算的那个,不是要减去应纳税暂时性差异100嘛
老师,请问暂估的金额跟后面来发票的金额不一致可以的吗
今年6月之前取得的去年暂估的成本发票应该怎么做账呢?
错误:固定资产入账是借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793 这个却是含税金额(包含上面那个进项税额2967.34) 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 但固定资产折旧净值里多了2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了没有入固资,但固定资产折旧时金额又是含了了税的2967.34),现在要怎么调账。会计分录是啥,需要做哪些调整 而且之前做账的人员没有做残值率,100%折旧。
老师,出口退税报关单改了,我以为改完了,进项发票先确认出口退税用途了,但是报关单延期了,不影响退税吧,谢谢
老师、银行入息 怎么写会计分录?
支付贷款利息现金流选什么?
个人是一家企业的股东。但是自己用微信开通经营性收款码收款。有什么风险嘛。
你好,老师,经理让我整理这些资料,这个一般是用来做啥的呀。融资吗 1、公司最近三年的财务(审计)报告;2、公司执行的税种、税率及纳税情况(含有无欠税)专项说明;3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴,如有,请提供相关文件及依据;4、公司有无对外长期投资,如有,请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司与关联方之间的往来明细表;7、公司最近三年来的诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;8、公司法定代表人及高管有无涉及诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;9、公司是否有因环境保护、建筑质量、劳动的侵权之债,如有,请提供相关资料
老师你好,请问一下我们是开餐厅的,客人消费时金额是1000元,微信扫码支付,但是到账后银行存款只收到998元,扣了2元手续费,这样的业务要怎么写分录?谢谢老师
从去年三月份建账,到现在都没有确认收入
我看之前的会计,税务上也没有申报
因为发包方和承包方是一个老板,所以一直都没开发票,也没有完工进度单,确认不了收入,这账该怎么处理
需要确认无票收入,不然你这个帐做的有一定风险