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老师,去年计提的工资放3千,结果今年发放的时候发的3030,这个怎么做账呀?

2022-06-27 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-27 14:18

你好,学员 借管理费用工资30 应付职工薪酬3000 贷银行存款3030

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快账用户rcg4 追问 2022-06-27 14:19

老师,可是今年也会计提工资,需不需要补提在今年呀?

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:54

需要补提在今年,学员

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快账用户rcg4 追问 2022-06-27 14:57

分录怎么做呢?老师

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:59

借管理费用-工资 贷应付职工薪酬

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你好,学员 借管理费用工资30 应付职工薪酬3000 贷银行存款3030
2022-06-27
你好,需要补计提30 借:以前年度损益调整  等科目 30,贷:应付职工薪酬—工资  30
2022-06-27
 你好;    意思是奖金 是不支付了。   要去红冲算是从来没有发生  ; 还是说发生了计提了。 只是暂时不发放  ?   
2022-04-24
你好 ;  你汇算不发就得 调增 处理的 ;  你去年不是已经计提了吗 ? 你问计提的分录是做  按员工所属部门做 比如 :借管理费用-工资 ; 销售费用- 工资贷应付职工薪酬-工资   
2022-03-29
同学,你好,这个没有影响 。
2021-04-13
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