你好,也就是12月份儿的工资,你在一月份做的计提,是这个意思吗?

老师,请问下这个公司工资一直都是当月计提当月发放上月的工资,那现在12月份我要预提1月份工资吗,主要是12月份工资表也没出来
财务公司做账的工资当月发放上月的工资他记账当月计提当月发放,怎么调账,比如现在2月发放的1月工资,他直接做的2月发放工资数额来计提工资,月末平,但是月份有差错,我想调成当月计提当月,下月发放
老师,去年12月份的工资薪金计提到今年1月份来了,因为我们是当月工资下月发的,而且做账务的时候,当月发放当月计提,那这个怎么调整
老师,去年12月份的工资我们是在今年1月份发放,所以我直接计提到今年1月份了,个税系统里所属期1月份我申报的是去年12月份的工资,现在这个错误已经存在了,我怎么调整
老师,我们去年12月份有个员工的工资漏发了,当月也没有计提,是1月份计提并补发的,这个情况,补发的工资汇算清缴的时候需要填到工资薪金那里吗
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
去年12月份的工资我是今年1月份申报的个税,然后12月份工资也是在一月份发放的,所以12月份工资直接计提在1月份了,而且是在一月份发放的
你好,你近期的工资能修改吗?把管理费用改成以前年度损益调整。
老师,近期的工资怎么修改?您的意思是把12月份的工资改成以前年度损益调整是吧
对,是的,是这个意思的。
其他还需要修改什么吗?老师,那我个税系统里4月份申报3月份实际发生额工资,然后账务处理时3月份计提工资,4月份发放3月份工资,这个操作对的吧
好,其他的不需要修改的,跨年了不用动。
以前年度损益调整调整到未分配利润里面是吧,这样调整没事吧
我们公司当月工资都是下个月才发放,个税申报系统基本上每个月都是对应好的,就是3月份申报3月实际发生额工资,只是发工资是在下个月。这个操作没有问题吧,那我以后做账的话就是当月计提,然后下个月发放
你好,对的,是的,以前年度损益调整,月末结转到利润分配,未分配利。
你好,有问题,应该是发工资的次月才申报个税。
也就是说比如我3月份的工资4月份发,我应该是在5月份申报4月份工资,实际也就是3月份的工资在5月份申报是吧,那现在问题已经出现了,可以调整吗?怎么调整
对的,是的,可以零申报一个月的。
零申报一个月的话,那个月的社保医保公积金怎么办。下个月怎么操作,因为工资都是走账的
你好,也跟着领申报那边正常申报,你个税里面所有的都是零。
账务处理怎么处理呢
你好,当月计提当月的借管理费用工资代应付职工薪酬工资就是了。
账务处理还是不变的,只不过是你申报的时候不一样。
那我下个月再零申报吧,这个月已经扣个税了
可以的,可以这么做的。
老师,也就是五月份我申报4月份所属期的个税,因为发放3月份工资是发生在所属期四月份的,按照权责发生制,所以要在所属期四月份申报3月份的工资
账务处理的话我还是当月计提,然后次月发放
对的,是的,是这么做,是这么理解的。