借:以前年度损益调整 3100贷:应交税费-应交所得税 3100 借:利润分配-未分配利润3100 贷:以前年度损益调整3100

老师,今年5月份企业所得税汇算清缴之后,补交21年度企业所得税69元,5月份已扣,这个业务会计分录怎么做?
老师,请问今年5月30日汇算清缴时,交企业所得税3100元,怎么写分录
老师今年5月汇算清缴缴纳的企业所得税会计分录怎么写,适用的小企业会计准则
老师,请问汇算清缴交的企业所得税,分录怎么写啊?
一般纳税人汇算清缴,去年6月交纳的所得税1190.03元今年5月汇算清缴时退税了,账务怎么处理会计分录?
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
是小规模纳税人
直接这么做账就行了
小企业会计准则的
借:利润分配-未分配利润3100 贷银行存款3100
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评