你好; 你这个专票 ;对方购买方认证了吗

请问老师,供应商开给我们的专票地址开错了,可能是开成了这家公司未变更前的地址,我是在已变更后来到这上班的。而且是从去年19年到今年陆陆续续开了好十几次总共有十几万左右了都是开错地址的,最近一次才发现地址有误退回更改。已经有拿去抵税了的被查出来会怎样请问这有什么影响吗?以前开错的要怎么补救?完全不了解发票这块的知识
请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
公司去年三月份买空调,钱付给对方公司了,但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票,我公司退回了这张票,这张票就一直没抵扣,要求销售方用他公司名重新开给我司,但是现在销售方不重新开,那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字,现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字,就一直在那挂着,现在已经跨年了,请问除了举报投诉,还有没有别的解决办法
老师你好!之前我们家有几个专票税率开错了,应该开一个点的,有的品开成了四个点,有的是去年的,都已经跨年了,这种情况只能找购货方退回,然后重新开嘛,还是有别的方法解决呀
老师,就是供应商去年开了一张9万的发票,发票是1个点,后来发现发票里的数量不对,现在让重新退回去,但是对方现在只能开13%个点的票,那这中间的税差怎么办?有没有好一点的解决方法呢?
老师,我们没有成绩立工会,每个月缴纳的工会经费0.08这部分,需要计提吗?
老师,公司购入了一辆汽车,入固定资的金额是:不含增值税价+车辆购置税+牌照费 ,是这样的吧
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
小规模纳税人一个季度开了40万的发票,其中有20万的专票按3%开的,有20万是开的普票,那我应该交多少的税呢
海南哈密瓜销售越南税率多少
老师,我们25年8月份租赁了一个厂房装修。租期是5年,从25年8月到2030年7月,60个月,最开始从25年7月底取得装修发票,一直挂在长期待摊费用,算是25年12月底完工的吧,26年1月所有的装修发票开进来。是完工的次月开始分摊吧?那就是26年1月开始分摊吗? 那摊销期限呢?我这个所有的长期待摊费用,就比如说是3万块钱,如果是2026年1月开始摊销,(25年8~12月是5个月)60-5=55,剩余摊销期限是55,从26年1月开始,每个月摊销30000/55=545.45,这样算对吗?
筹建期的财务费用,也可以做开办费吗
公司在外面的长期投资股份转到公司法人名下的话,如何办理?有什么需要注意的事项,税务方面要注意什么?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
应该认证了,都是去年的事了
你好; 那你让对方 开红字信息表; 你开红字发票来红冲; 原来反扒不退给你哈
那我红冲完还用给他从新开吗
你好; 需要的; 把红字发票对应的联次给 购买方; 他们会红冲分录的
好的明白了
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价