你好,今年的话,你可以暂估成本的,谢谢

因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师好,年末结账 ,结转完收入与成本后,产生了本年利润。问题1.企业所得税应该在这之前计提还是这之后,分录是不是 借:企业所得税 贷:应交税费-企业所得税 问题2,本年利润是不是要在结转成本收入后需要结转,借:本年利润,贷:未分配利润。问题3.盈余公积可不可以不计提,如果计提需要怎么个计提法。年末结账没有经验,辛苦了。
老师好,我们是一家刚起步的游戏设计公司,今年有收入,形成利润了。明年没有收入,这些利润需要用在明年的成本上。这些利润怎么做能不交企业所得税?
我将本月所有的收入结转得到贷:本年利润300000结转所有费用得到借:本年利润208500而后又发生了借:本年利润22857贷:所得税费用22857借:利润分配6862.5贷:盈余公积6862.5老师,请问利润总额怎么计算出来,是300000-208500=91500我只能想到这样,求老师解答我实在不明白利润总额不就是这样的么
2022年12月的利润分配-未分配利润贷方余额是19859.29;然后今天申报2022年企业所得税做了调整,交了1270.46(我们这儿是交点儿税好些),利润分配-未分配利润贷方余额是18588.83。我有点儿没太明白是啥意思?这个公司工程已经完工了,马上要注销了。这些数字分别说明了什么?要交哪些税才能注销?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
汇算清缴可以暂估成本吗?需要什么手续吗?
你好 不是汇算清缴可以暂估,而是平时入账的时候可以暂估成本的
汇算清缴是企业所得税 汇算清缴 没有成本发票需要剔除出来的