你好,你是预收745000的工程款,5月缴按照无票收入缴税了,现在未开票也没做收入的账是吗?当初收的745000做账分录是怎么做的呢?确认一下
老师,请教一个问题: 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴,但是总公司又要先预缴才能开发票,以前我们是当月先去税局预缴,然后拿完税证明到总公司开发票给发包方,现在税务当月工程款不让预缴,要等到次月申报期才能交,总公司 没有预缴又不肯先给开票,税务说如果是预收款的话,可以在当月预缴,现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
老师你好,请问一个公司当地项目,没有做进度结算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,连合同金额的10分之一都没得,但是还未确认开票时间,这部分预收的工程进度需要预缴税款不,或者按照未开票收入确认收入申报税款,在后期确认开票时在未开票收入哪填入负数呢
老师你好,请问一个公司当地项目(不是异地),没有做进度结算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,连合同金额的10分之一都没得,但是还未确认开票时间,这部分预收的工程进度需要预缴税款不,或者按照未开票收入确认收入申报税款,在后期确认开票时在未开票收入哪填入负数呢
老师,公司有个项目,春节预付了745000的工程款,当期申报时忘记在未开票收中申报,在5月份中电子税局申报缴了税款。但是这笔钱未开票,收入账要怎样做呀?
老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
老师,今年5月份汇算清缴交了500多元的所得税税款,现在申报二季度的报表 ,这笔费用放到所得税费用里面吗?
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
汽车修理厂修汽车6月1开始修车,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么记账
*信息技术服务*精斗云软件服务费 *诉讼代理*顾问费。这俩种费用印花税是技术服务吗
你好我是一个装饰公司,室内装修一类的。比如给别人弄全屋定制,铺地板,瓷砖,灯具,窗帘这些。请问这个做账思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有辆车过户给别人,开了10000的发票,我申报他名下个体户的所得税时,这10000的收入也带出来了,那么,这10000元自然人名下的开票收入,需要交个人所得税吗?
老师,我们买的东西是问个人买的,没有发票,我可以用公司账户会给他个人账户吗,到时汇算调增
老师 职工福利费按已发工资计提 还是按计提的工资计提
现在利润4万,下半年不开票,那扣除60000,怎么填
当时做时就直接:借银行74.5万,贷:应收账款74.5,(没挂预收账款科目)
你现在确认收入就可以了, 冲借:银行存款 -74.5 贷:应收账款-74.5 更正分录 借:银行存款74.5 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费应交增值税销项税 (增值税)
老师,之前凭证给冲了,那甲方的往来咋挂呀?
你不是己经收款了吗?没有往了呢。就是把你错的科目确认为收入即可
应收代方就是预收账款的意思,最后你要确认也会冲预收账款的
收款时,贷方挂的是应收账款,这张凭证你不是给冲了,然后做了更正分录,
那下月开票结算工程款时,又要怎样做账呀?
你开票和不开票是和税有关,你做账了不管开不开票就做账了,以后你开票直接放在账的后面就可以了。 如果你想区分,你可以未开票挂应收账款下设明细-未开票 再设一个己开票,进行对冲。这样以后你也好备查
以后你确认收入了,冲的是己开票明细科目就平了