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老师,公司有个项目,春节预付了745000的工程款,当期申报时忘记在未开票收中申报,在5月份中电子税局申报缴了税款。但是这笔钱未开票,收入账要怎样做呀?

2022-06-30 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-30 15:36

你好,你是预收745000的工程款,5月缴按照无票收入缴税了,现在未开票也没做收入的账是吗?当初收的745000做账分录是怎么做的呢?确认一下

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快账用户2532 追问 2022-06-30 15:52

当时做时就直接:借银行74.5万,贷:应收账款74.5,(没挂预收账款科目)

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齐红老师 解答 2022-06-30 15:58

你现在确认收入就可以了, 冲借:银行存款 -74.5 贷:应收账款-74.5 更正分录 借:银行存款74.5 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费应交增值税销项税 (增值税)

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快账用户2532 追问 2022-06-30 16:00

老师,之前凭证给冲了,那甲方的往来咋挂呀?

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:01

你不是己经收款了吗?没有往了呢。就是把你错的科目确认为收入即可

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:02

应收代方就是预收账款的意思,最后你要确认也会冲预收账款的

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快账用户2532 追问 2022-06-30 16:03

收款时,贷方挂的是应收账款,这张凭证你不是给冲了,然后做了更正分录,

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快账用户2532 追问 2022-06-30 16:05

那下月开票结算工程款时,又要怎样做账呀?

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:15

你开票和不开票是和税有关,你做账了不管开不开票就做账了,以后你开票直接放在账的后面就可以了。 如果你想区分,你可以未开票挂应收账款下设明细-未开票 再设一个己开票,进行对冲。这样以后你也好备查

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:16

以后你确认收入了,冲的是己开票明细科目就平了

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你好,你是预收745000的工程款,5月缴按照无票收入缴税了,现在未开票也没做收入的账是吗?当初收的745000做账分录是怎么做的呢?确认一下
2022-06-30
 你好;      你们按照完工进度比例 按无票收入报税结转成本的  ; 你们异地项目 预缴税费的; 是的  
2022-04-27
同学你好 是这样的,开票的时候在未开票收入那里填写负数就行了
2020-12-01
同学你好 办理外经证之后要预缴的 本地不用预缴 异地的才需要预缴 本地的确认收入之后预缴
2021-05-10
你好,最简单的方式是先做预收款,等到确认开票时间再确认收入。
2020-12-01
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