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老师还是这个问题,是按这么做的分录,但利润表没显示所补交的企业所得税这个金额。这个之所以补交是有一张增值税张普通发票要红冲的。我的分录是借:应付账款 贷:利润分配未分配利润 借:利润分配未分配利润 贷:营业外支出(滞纳金)银行存款 (企业所得税)

老师还是这个问题,是按这么做的分录,但利润表没显示所补交的企业所得税这个金额。这个之所以补交是有一张增值税张普通发票要红冲的。我的分录是借:应付账款 贷:利润分配未分配利润  借:利润分配未分配利润 贷:营业外支出(滞纳金)银行存款 (企业所得税)
2022-06-30 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-30 15:41

您好,不是,借以前年度损益调整,贷应交税费,借应交税费贷银行存款

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您好,不是,借以前年度损益调整,贷应交税费,借应交税费贷银行存款
2022-06-30
这笔分录录的金额是11000
2021-07-08
借:银行存款 贷:利润分配~未分配利润 退回分录,可以
2022-03-18
你好,金额不大,可以不调表,直接在纳税当月确认 借:所得税费用2320 营业外支出 689.04 贷 银行存款3006.04
2024-01-29
同学你好 这样做就可以的
2021-04-22
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