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老师,前提是这样开票的。后期报税,这里不对,附加税不应该按照全部计算。我是不是哪里需要在填写一下

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老师,前提是这样开票的。后期报税,这里不对,附加税不应该按照全部计算。我是不是哪里需要在填写一下
2022-07-02 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-02 15:32

你好同学税务局代开那部分发票,当时税务局代收附加税了么,如果没带收,附加税计税依据,确实是两次增值税合计数,如果带收了,就是咱们自己开票的那部分在做计税依据,计提附加就可以了

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快账用户4428 追问 2022-07-02 15:34

但是,增值税附加税一起缴纳了,开一张,缴纳一张。不然也继续开不了。这个报税的表,我该怎么填,那个附加税的表,自动生成的。老师我吧两个数和在一个里边,还是保存不了,

但是,增值税附加税一起缴纳了,开一张,缴纳一张。不然也继续开不了。这个报税的表,我该怎么填,那个附加税的表,自动生成的。老师我吧两个数和在一个里边,还是保存不了,
但是,增值税附加税一起缴纳了,开一张,缴纳一张。不然也继续开不了。这个报税的表,我该怎么填,那个附加税的表,自动生成的。老师我吧两个数和在一个里边,还是保存不了,
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齐红老师 解答 2022-07-02 16:18

你好不能把两个数合在一起,周一不行给税务局打个电话,看看他们代开的部分,是不是税务那边需要弄一下

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快账用户4428 追问 2022-07-02 16:22

我就是,这个表的填法没错?

我就是,这个表的填法没错?
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齐红老师 解答 2022-07-02 16:30

你好同学咱们开的发票是一部分是销售货物提供劳务,另一部分是销售不动产么,如果是,我觉得这样填没错

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你好同学税务局代开那部分发票,当时税务局代收附加税了么,如果没带收,附加税计税依据,确实是两次增值税合计数,如果带收了,就是咱们自己开票的那部分在做计税依据,计提附加就可以了
2022-07-02
如果不需要交增值税的减免明细表,不用填写免税的税额,让他按照3%的来就行,你不用管了
2022-04-22
您好 汇算清缴前发放跟申报了 可以按照计提的金额填帐载金额 实际发生额 税收金额
2022-05-30
填写在未开具发票列填负数
2025-08-18
你好,在后面附表应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次。
2022-01-01
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