借其他应付款,法人贷应付账款商家
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师您好,我去年的账上本应是库存商品的但她们入了,借:管理费用贷其它应付款-法人,我想今年更正为,借:库存商品贷:应付账款-商家,因为走了对公,那我如何调整损益,谢谢
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
老师你好,我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的,去年12月份确认了1笔无票的销售收入,今年1月开了税票,不知道我一下分录是否正确,请老师指点 分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本时: 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,我想问一下,报残保的时候“上年的职工工资总额”是账上24年应付职工薪酬的贷方合计数,还加不加奖金,津贴,补贴的金额呢?
老师你好,一般纳税人公司可以收小规模纳税人专票税率1%的发票吗
老师,零星支出的,每次不超500元,可以抵扣企业所得税怎么理解?我们采购水果和食材是每天都发生的,如果每天每次不超500,一共采购了20天,每次500元,是可以抵扣20*500=1万元吗?
请问:这道题选315元怎么错了
老师,鹌鹑蛋在流通环节免征增值税吗?
请教老师,事业单位不是用财政资金用的其他专项资金购买的固定资产,记固定资产这样做分录对么 借:固定资产 贷:累计盈余-专用基金−xx专项资金
无需退还押金转收入的表格,除了领导签字外,还需要盖公章吗?
老师,您好,我公司的商标要卖,我怎么开票
老师,请问我们建筑劳务分包给一个自然人承包,这个自然人下面很多工人,这些工人可以给我们开票吗
在计算免抵退税额中,1、销项税-进项税=正数15万 2、FOB价*退税率=20万。那么还考虑退税吗?考虑退税的话,退多少?
那我的去年涉及管理费用,把它更正为库存商品,这样影响到损益,不需要调整未分配利润吗
借其他应付款,借管理费用,负数 借库存商品贷应付账款
我已更正为借:库存商品贷应付账款-商家,那我还需要做一笔借以前年度损益,贷:未分配利润,还是这调损益这分录要做两笔
汇算清缴你修改吗?
没修改,已汇算清缴了,我不想去改了
那建议你做管理费用 影响今年的利润