借其他应付款,法人贷应付账款商家

你好 美女老师 我去年多入了成本,当时是:收到保险发票 借:工程施工-间接费用 贷:应付账款 最后结转入成本了,这笔其实是重复入账了,今年我准备更正:借:应付账款 贷:工程施工-间接费用 借:工程施工-间接费用 贷:以前年度损益调整 那我去年第四季度的企业所得税申报表可以不更正申报吗?谢谢老师
老师您好,我去年的账上本应是库存商品的但她们入了,借:管理费用贷其它应付款-法人,我想今年更正为,借:库存商品贷:应付账款-商家,因为走了对公,那我如何调整损益,谢谢
老师您好,今年的账要重新做,所以与去年分开算,其他的应收款、应付款、预付款...我用以前年度损益调整区分了是哪年的收入个支出,但是遇到去年的预收款购买库存商品该如何处理账务?怎么计算这个计入去年的利润中去,或是其他方法解决
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
工商年报中纳税总额包含哪些税
老师 营业账簿印花税几月份申报啊
老师,分别购进成本价为3万的机器,配件A2000元,配件B1500元,配件C500元。如果单独售卖机器是免税的,配件售卖要缴纳13个点,但如果一起售卖是免税的,但合在一起售卖比成本价才高一百多而已,这个我售卖的话该怎么处理?
员工1月31离职,当时未发工资,2月1日调入其他公司,3月要发新公司的工资,同时发放1月份原来公司的工资,请问原来的公司应当如何报税
2024年9月对账金额没有计提,现在2026/03/17写了付款申请单,是补计提再付呢还是怎么处理
老师,专门为某一项目,支付的快递费,现金流量我是不是也选择支付其他与经营活动相关的现金?
2026年4号公告,请问老师,张三是甲公司的独立董事,每月董事费1万元,如果张三有房屋出租,可以将合并在一起按月不超过10万,不用涉及增值税对么。
老师,一般纳税人出租房租,开票税率存在简易计税5%吗
北京代理通道发票查询功能怎么添加
在国家外管局数字平台在做贸易信贷与融资报告里做的延收和预收的数怎么填写?是填写收汇金额还是天写实收金额
那我的去年涉及管理费用,把它更正为库存商品,这样影响到损益,不需要调整未分配利润吗
借其他应付款,借管理费用,负数 借库存商品贷应付账款
我已更正为借:库存商品贷应付账款-商家,那我还需要做一笔借以前年度损益,贷:未分配利润,还是这调损益这分录要做两笔
汇算清缴你修改吗?
没修改,已汇算清缴了,我不想去改了
那建议你做管理费用 影响今年的利润