齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付帐款
不是做的应付,是费用如何做呢
不是做的应付,是费用? 固定资产怎么又是费用了?
固定资产暂估入账可以做以下分录吗? 借:固定资产—暂估 贷:银行存款 收到票后 借:固定资产 贷:固定资产—暂估
老师,固定资产还没到,货款已经付了,如何做暂估分录
固定资产暂估入账如何做分录
老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?
老师,请问固定资产暂估入账分录应该怎么做?
房租没有发票怎么入账
给代理商现金奖励如何入账
公司注册的认缴需如何入账
支付截图可以作为入账凭证吗
出租商品房的水电费如何入账
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
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不是做的应付,是费用如何做呢
不是做的应付,是费用? 固定资产怎么又是费用了?