同学你好 账面库存与实际库存不符的原因, 账面库存是记录在账户上的库存量数据;实际库存是实际在仓库中所存的库存量数据。二者往往会因为数据流通的滞后性造成些许差异,如: 1.采购进来的物料已经接收,但是没入账,造成账面小于实际库存情况。 2.已经领料,但是没有入账,造成账面大于实际库存情况。 3.实物接收或出库的统计数据与实际数不一致,多发或少发。 4.实物丢失或其他原因导致实物减少。 5.记账的时间差:记账滞后于实物的变化。

老师,我用的畅捷通T+,我们进货有进货单,我月初也核对过库存,账上和实数一致。但是我核对进货减去出库数量的时候,以月初为准,怎么有的不等呢?我核对的出库都是以月初为准。出库开的有销货单。调拨单,其他出库单,有可能是什么原因也
老师你好,5月和6月的收入和支出我全部都做了,为什么5月底的库存实际数和6月底的库存实际数不一样,我也查不到原因,这是怎么回事了。
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
老师,5月份假如卖出了一批货,6月份的时候退回了,教程里说需要开具 红字发票原封不动的红冲就可以了。请问:①红冲之后5月份的帐怎么调整 ,毕竟6月份退回之后就影响了5月份的收入和成本 ②5月份的总成本怎么调,因为退回之后,按照月末一次加权平均的成本结转方法,6月份退回后5月份的库存商品数量、成本也发生了变化 ③6月份的帐又改怎么做,谢谢。
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
老师你好,我这没有库存的,只是公司的收入和支出这部分。
我5月和6月的收入和支出都做了,毕竟差的这个数字也没有。这会是什么原因了。
同学你好 你按照明细来查就可以
明细查过了,都做的了。
查询明细就可以查出来呀
能指条路吗?5月和6月的收入和支出都正确的,没有错的。
这个每月的余额都对吗 余额对明细对那新入库的对吗
我们这不存在入库和出库,只有每月的收入和支出,都对的了。
同学你好 5月底和六月初是一样的就可以