你好,你可以把它调到费用里面去。

请教大家,企业停工期间,机器折旧和工人基本工资正常列支,但是没有生产和销售产品,所以生产成本和销售成本都不需要结转,制造费用下面的折旧,工资有余额,就这样趴着,下个月有生产销售后,在一并结转,我这样理解的对吗
老师我在想问问,,公司成立1-6月没有生产但车间固定资产折旧一直有,那固定资产最终往哪结转类,最终,,目的就是多点费用,,
本公司没有生产没有销售收入,但是有生产部门员工,发生的薪资还有折旧计入了制造费用,打算等生产产品后把累计的制造费用累计结转到成产成本可以嘛
老师,请问下,本月没有生产,但是有生产线工人的工资、还有车间计提的固定资产折旧,那我可以把生产成本的余额调到哪里去
老师,成本老师把直接人工没直接记入生产成本,而是记入制造费用,那我想问车间管理人员和除了生线上工人工资以外的人员工资放哪里了,这张表上没有?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗