你好,你六月份帐务处理做了吗?
六月份,货已经发出去了,钱也收到了,但是发票七月份才开,这笔帐怎么做分录?七月份的发票可以做进六月份抵扣进项税吗
公司三月份购进货物,付了货款,货也收到了。但是六月才开发票,发票日期是开六月份的,这样三月份要怎样入账,怎样做分录?六月份收到发票要怎么做分录?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
可以借银行存款贷预收账款做这个七月份开了发票再确认收入。
六月没有做账务处理,那七月份收到发票后账务怎么处理?借预收账款,贷主营业务收入增值税?
你好是的,是这么做的。
还有一笔,我们钱付完了,货收到了,对方要到下个月开票,这个怎么做分录
借库存商品贷应付账款暂估 借预付账款对方企业贷银行。