你好,补缴了以前年度的附加税,账务处理是 借:以前年度损益调整—税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款

老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
补缴了以前年度的附加税,以前年度损益怎么调整啊?
以前年度计提附加税多计提了,是不是需要调整以前年度损益
补缴以前年度的增值税,附加税,滞纳金,怎么做账?没有以前年度损益调整科目
为什么补缴的城建税,房产税,教育附加税要调整以前年度损益啊?
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
然后呢?以前年度损益怎么结转
你好,结转的分录是 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—税金及附加
不加明细科目直接计入以前年度损益调整科目可以吗
你好,不可以这样处理的