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就刚才那个问题请新新老师解答一下谢谢! 没个月摊销房租费的分录是借:管理费-房租费 贷:其他应付款-徐钢 如果这样写的话二级科目 其他应付款-徐钢就有余额了吗?

2022-07-05 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 11:33

是的,余额就是你要支付给他的房租款啊

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快账用户4553 追问 2022-07-05 11:35

房租费已经一次性给徐刚支付了,对方也提供了发票

房租费已经一次性给徐刚支付了,对方也提供了发票
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齐红老师 解答 2022-07-05 11:36

你支付的时候已经一次性计入费用了,后续不需要在分摊的啊

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快账用户4553 追问 2022-07-05 11:41

这么说不能分摊了?正常是应该分摊到每个月的

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齐红老师 解答 2022-07-05 11:41

分摊的话,你这里不能一次性计入费用的

分摊的话,你这里不能一次性计入费用的
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快账用户4553 追问 2022-07-05 11:50

老师凭证我改了,这样对吗?

老师凭证我改了,这样对吗?
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齐红老师 解答 2022-07-05 11:51

借:预付账款-房租,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款 每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款-房租

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是的,余额就是你要支付给他的房租款啊
2022-07-05
可以那样做的,没问题的
2025-11-11
你好,是的,分录就是你说的这样
2025-02-26
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
借:其他应付款 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:银行存款 1000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:其他应付款 1000
2025-05-14
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