同学你好 这个会的
申报表上的上期留底税额可以抵税吗? 申报时,我可以自动手填把上期留底税额抵减了吗?
老师,请问如果本月有未抵扣万进项税 ,下月申报表的时候这个进项税是自动到 上期留底税额,还是在哪呢
老师,买税控盘的钱,申报增值税的时候,填在表四了,但是因为没有销项,填在本期应抵减税额,实际抵减税额为0,这个余额,不会显示在最终的申报表上吗?申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,上期留抵的税额,本期申报的时候会不会自动抵扣呢
老师我想学下最新的税务政策应对实操,电商的,还有社保的政策的课程,请老师推荐下
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
那我这次申报的时候没有自动抵呢,刚好要交上期留抵的税额
那你手动填写抵扣
在哪个地方填呢
填写在本期抵扣那里
主表还是附表呢?我没找到
这个是附表二的哦
填到哪一栏呀,我看本期数才填附表二,没有留抵那一栏呢
附表二自动留抵自动抵扣销项
就是没有自动抵扣,你说手动填在附表二,但是也没有这个栏次啊
你有要交的增值税吗 是同一个税率的吗
我本期有计算抵扣的农产品,我是扣除上期留抵的,计算后就不用缴税啊,结果上期留抵的还在那
那你这个进项如果不是对应的就不能抵扣
那必须是抵扣平台里勾选的才能自动抵扣吗
同学你好 对的 勾选了的才可以
但是我把进项税那张表什么都没填,我这次开票的销项税也没有自动抵扣呢
这个一般都是自动抵扣的的