借,银行存款 贷,零余额账户用款额度 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款 借,事业支出 贷,资金结存 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入

行政事业单位,去年零余额科目年底有余额,但是年底没有做返回财政这笔分录,导致余额直接结转到了今年,然后今年年初财政往零余额账户返钱的时候,照常记了返钱的分录,所以现在零余额科目一直多了上年结转的这个数。 现在再怎么做分录可以把去年结转的这个余额冲掉呢?
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老师,你好,有一笔抚恤金由养老中心转到我单位基本户上,发放的时候也应该从基本户发放,但出纳从零余额账户支付了。本来基本户收的时候财务挂一个其他应付款,支的时候冲一个其他应付款就行了,不用做预算会计,现在从零余额账户支了,收到这笔钱和支出这笔钱的时候财务会计和预算会计应该分别怎么做账啊?
在6月份,将零余额的钱转到基本户,用于支出医保,但是支医保的钱不是用零余额的钱,现在7月份要把这笔钱再转到零余额,关于这笔钱,这两个月的会计分录要怎么做
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
老师,这笔钱不往零余额转,等到7月份发工资,零余额少转这么多钱到基本户,这样怎么做分录?
借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款 借,事业支出 贷,资金结存 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入
这个时候你就直接做这个处理就行了,后面你少转的时候,你就按你转的金额做账就行了。
老师这样做不就要转回零余额了吗?
什么意思?就是你最终财政拨款的时候,他还是拨到零余额里面的。只是后面你再发工资的时候,你零余额转到基本户,你是不是少转了一部分,那你后面就按照你少转的金额入账就可以了。
老师,这笔钱6月份从零余额转到基本户,这是转错了,然后7月份要把工资从零余额转基本户,然后少转这些钱,7月记账按少了这些的记,哪6月份多的这个怎么处理
你这个钱是已经转到了基本户对不对,那即便是你转错了,你做账他按,你发生了经济业务做,你就直接借银行存款 贷零余额账户用款额度。
就做这一笔吗
对的,就实际上你现在进进入了一个误区,就我们在做账的时候,是发生什么经济业务就做什么帐。即便就是说你转的时候可能金额转错了,转多了,转少了,那么我们做账的时候,它是按具按照你实际转或者是发生的经济业务去入账。