同学你好,把预付账款转营业外支出,就可以了。
你好,老师,想问一下,公司做账系统里,有长期挂账的预付账款,应收账款,跟实际不符,部分客户的预付账款多了,部分少了,部分客户的应收账款多了去,有些少了,这种情况需要怎么处理呢?
老师好,账上预付账款较多,想把预付账款变少,把盈利部分做成亏损,该怎么处理比较好,
老师:公司账上其他应付款(个人)挂账数额比较大(主要是工资和借款)现在审计说要把这部分账处理,应该怎么处理呢?
老师,我们账上预付款里面,1.绿色标记的部分是前几年遗留的问题,没有票,之前的会计挂在那里。2.红色标记的部分是去年入账的,应该做费用,做错了挂预付去了。我想问下我现在想处理这些问题,怎么做比较好
老师,我账面上其他应付款比较大,都是老板打进来,我想把它平一下,应该怎么处理
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
老师,公司要设营业部需要总部提供什么资料
你好 老师 我和前公司已经解除劳动合同一年多了 我是被迫离职 但也进行友好交接了 一年期间和前公司没有任何交集和纠纷 前两天前老板突然给我打电话骂我并说会刑事起诉我 后求问前同事说是因为我没接电话激怒老板了 前老板私人大额收款导致和公司往来款巨大 现在 想变更法人 需要平账 后无故牵连到我 我想咨询一下老师 税务方便我应该从哪几方面找一下他不合规的证据 保护自己
5月交社保,6月发5月工资,6月申报个税吗?
老师 现在申报24年的印花税怎么处理呢 未申报里面查询到24的营业账簿印花税未申报 选择去办理 但是印花税税源明细表暂无数据
你好,我们是国有企业,我公司会计每月从银行取出钱,注明备用金或工资,会计取出资金以后,存入自己的微信余额里,再用于发放职工补助,可以吗?
劳务派遣公司,小规模开票是多少个点,然后什么差额征税,这个我咋知道差额多少,具体说下统算办法,而且不是笼统的说就是工资社保啥的部分,实操具体咋统计,麻烦确实知道,和实践懂这类型账务的老师具体说下。
预收账款比较多,想少一点呢?想办理股权变更,税政科的人说,我们的预收账款太多了,而且最好不要有盈利,请老师指导指导一下,该怎么做比较好?
同学你好,可以把预收账款退回处理比较好。
就是从哪里来,再到哪里去吗?过渡一下?
同学你好,是的,你理解正确,退回去,让对方转私户。
我们是建筑公司,退回去比较麻烦,打私户也会有好大风险吧?还有其他较好的处理方法吗
同学你好,是的,也有很大的风险的,不好意思,其他也没什么好办法了。
谢谢老师,如果不处理,就意味预收这一部分税局要确认收入吗?然后会导致股权变更多缴纳哪些税呢?
同学你好,是的,多缴纳印花税,个人所得税。
谢谢老师的耐心解答
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。