对的是的,是这么做的,如果你做了成本费用的是这么做,如果你做了往来的话,不用调整。
老师,请问一下,企业所得税年度汇算时,只要取得 了发票就可以不用纳税调整。我现在有几笔费用属于2020年支出,已经入了费用,现在2021年取得了发票,应该怎么入账?是附在原装订凭证后面还是怎么操作
老师,咨询服务公司,年初支出一笔项目合作款,未取得发票,这一笔如果在年度汇算清缴时任未取得发票,是不是就得纳税调整缴纳企业所得税?
老师,公司支付给个人的项目合作款计入了其他业务成本,未取得发票,在年度汇算清缴时需要纳税调增,缴纳这笔费用的所得税是吗?支付的款项没取得发票有其他风险吗?
请问老师,公司1-3季度进货没有取得发票,如果四季度还是无法取得发票企业所得税在四季度调高一部分,明年汇算清缴的时候再补交一部分企业所得税
老师,去年支付的项目合作款(业务介绍费),入到其他业务成本了,汇算清缴前未取得发票,这笔费用应该填在纳税调整的哪个栏次
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
当时以项目合作款付出去了,做到其他业务成本了,这个如果开票的话,能开什么内容
当时你们合同是怎么签订的?
开出去的都是咨询服务的话,对方给你开咨询服务或者是劳务费都可以。
嗯,我们开出去的都是咨询服务,对方是个人,代开咨询服务和劳务,哪个缴的税少,金额在10万左右
你好,劳务的话,他和咨询是一样的,都是劳务报酬,个税40%。
如果对方是企业法人的话,是不是只能代开劳务
法人的话你得问下,税务局给你们开发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。