你好 (1)2020年10月5日,自行建造仓库,购入专用物资:价款100000元,增值税13000元,款项已用银行存款支付。 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (2)该批专用物资于当期全部用于仓库建设。 借:在建工程,贷:工程物资 (3)发生工程人员职工薪酬12000元;领用本企业生产用原材料一批,实际成本6000元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬,原材料 (4)12月31日,工程达到预定可使用状态。 借:固定资产,贷:在建工程

1.SJ企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税税额为26000元。该批专项物资已验收入库款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为20000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为20000元采用直线法计提折旧。【要求】(1)计算该仓库的人账价值。(2)计算该仓库应计提的年折旧额。(3)编制相关的会计分录。
S企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司采用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购人工程用专项物资300000元,增值税税额为39000元。该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为24000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态交付使用。[要求]编制相关会计分录。[要求]编制相关会计分录。
甲企业为增值税一般纳税人。2020年1月,甲企业因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)2020年1月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元,税务部门核定的计税价格为3万元,增值税税率为13%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为1万元,应负担的增值税额为0.13万元。(5)2020年1月至3月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。(6)2020年3月31日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。
43.甲公司为增值税一般纳税人,适用13%增值税率。(1)2020年10月5日,自行建造仓库,购入专用物资:价款100000元,增值税13000元,款项己用银行存款支付。(2)该批专用物资于当期全部用于仓库建设。(3)发生工程人员职工薪到12000元;领用本企业生产用原材料一批,实际成本6000元。(4)12月31日,工程达到预定可使用状态。要求:编制甲公司与上达经济业务相关的会计分务°
42.甲公司为增值税一般纳税人,适用13%增值税率。(1)2020年10月5日,自行建造仓库,购入专用物资:价款100000元,增值税13000元,款项已用银行存款支付。(2)该批专用物资于当期全部用于仓库建设。(3)发生工程人员职工薪酬12000元;领用本企业生产用原材料一批,实际成本6000元。(4)12月31日,工程达到预定可使用状态。要求:编制甲公司与上述经济业务相关的会计分录
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
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免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
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郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
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就是社保个税都在26年5月之前都支付了都要把25年所有包括12月份的个税社保都算进汇算清缴里面吗
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