你好; 你这个主要提取出来是 什么情况。 你加计扣除有发生; 没有产生抵减的意思吗
老师,增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元,本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元,因一般项目加计抵减额计算,2列本期发生额2494.76,4列本期可抵减额增加5738.13,5列本期实际抵减额100元,6列期末余额为5538.13,结果增值税附列资料一,23行应纳税额减征额,没有计算出来,不知道为什么?
老师,加计抵减实际抵减额提取为0,夲期有发生额,是否需下个月才能提取出?
是不是需要实际缴纳增值税的时候,才需要填付表四,本期实际抵减额,点提取数据后 自动抵减。不需要交增值税的时候,只需要填本期发生额就可以累计。
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师请问一下,前会计一次性补计提2023年1月至2024年4月的的加计抵减额为24225.08,在四月份直接计入其他收益里面,然后五月份计提了893.16,六月份计提了695.83,都是直接计入其他收益里面,可是实际申报表四月份抵减了1627.2,五月份抵减了4703.5,六月份抵减了8714.69,而账面上四月抵减了24225.08,五月抵减893.16,六月的695.83就在应交税费-增值税加计抵减借方显示。 我现在把她多抵减的10768.68, 用借:其他收益-加计抵减10768.68 贷:应交税费-增值税加计抵减10768.68冲回 但是应交税费-加计抵减余额就少了695.83,请问要怎么调才能等于10768.68呀
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
提取的是夲期实际抵减额
本期有发生额,但实际抵减额让提取,提不出
是没有产生抵减,怎么操作?
你好; 没有产生抵减; 你之前有写相关抵减明细表 数据吗 ;你是不是一开始就没有写数据 ;所以提取不了。 你是现代服务还是生活服务的
上个月刚发表声明加计抵减,之前没有抵减明细表,是生活服务,宾馆
你好; 适用15%加计抵减政策的声明(生活性服务业)这个表格你做了的嘛
都办齐了,电子税务局上也回复了
你好; 已经办理好了 提交加计抵减政策声明或者适用15%加计抵减政策声明后,申报增值税申报表时,选择增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表),在第6行、第7行(适用即征即退)的“本期发生额”中按照当期可抵扣进项税额的10%(生活性服务业企业按照当期可抵扣进项税额的15%)填写,同时存在加计抵减的计提和调减的情形,应分别填写在“本期发生额”和“本期调减额”对应栏次。
问题是本期实际抵减额不让手工填写,要求从表上面提取,结果提取数是0,也就抵减不成
你好; 那你本期实际抵减写不了的话; 就找税务局问下; 是不是你系统原因 ;正常是可以写的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好