你好; 你这个主要提取出来是 什么情况。 你加计扣除有发生; 没有产生抵减的意思吗

老师,加计抵减实际抵减额提取为0,夲期有发生额,是否需下个月才能提取出?
老师好,我新接的账,应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数,我看12月份计提加计抵减(10%)和实际销项的10%有差,这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差,我算了,更有好是每个月差的金额,请问,这个账我应该怎么调一下
是不是需要实际缴纳增值税的时候,才需要填付表四,本期实际抵减额,点提取数据后 自动抵减。不需要交增值税的时候,只需要填本期发生额就可以累计。
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师,我是一般纳税人,增值税报表四,第六行一般项目加计抵减额计算,提取数据有金额,是什么数?7月本期未开发票,没有进账,零申报。
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
提取的是夲期实际抵减额
本期有发生额,但实际抵减额让提取,提不出
是没有产生抵减,怎么操作?
你好; 没有产生抵减; 你之前有写相关抵减明细表 数据吗 ;你是不是一开始就没有写数据 ;所以提取不了。 你是现代服务还是生活服务的
上个月刚发表声明加计抵减,之前没有抵减明细表,是生活服务,宾馆
你好; 适用15%加计抵减政策的声明(生活性服务业)这个表格你做了的嘛
都办齐了,电子税务局上也回复了
你好; 已经办理好了 提交加计抵减政策声明或者适用15%加计抵减政策声明后,申报增值税申报表时,选择增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表),在第6行、第7行(适用即征即退)的“本期发生额”中按照当期可抵扣进项税额的10%(生活性服务业企业按照当期可抵扣进项税额的15%)填写,同时存在加计抵减的计提和调减的情形,应分别填写在“本期发生额”和“本期调减额”对应栏次。
问题是本期实际抵减额不让手工填写,要求从表上面提取,结果提取数是0,也就抵减不成
你好; 那你本期实际抵减写不了的话; 就找税务局问下; 是不是你系统原因 ;正常是可以写的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好