你好,一般商家具扣除本期发生额,这里填写的是你当月进项税额乘以抵扣率。那这里填写零就可以的。

老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?
各位老师,大家晚上好,就是一般纳税人,申报增值税的时候,有附表四上面有个二、加计抵减情况,在序号6的本期发生额里面有个数据170.84,本来是这个月销减进是4495.3,但是应纳税额合计里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想请教一下各位老师,这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下,谢谢
老师,你好,我们是一般纳税人,现代服务,我在报增值税附表4,里面一般项目加计抵减额计算,本期发生额的数是怎么算的啊
老师,我是一般纳税人,增值税报表四,第六行一般项目加计抵减额计算,提取数据有金额,是什么数?7月本期未开发票,没有进账,零申报。
老师,加计抵减的会计分录具体怎么做(之前都没有,上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减,然后申报了,一共是60多万,我们本月进项税额小于销项税额,需要交3万多的增值税,我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交,但是增值税主表没有体现,只有附表四有数据)这种情况该怎么做分录
老师好 公司租出去的厂房 对方打给我们的电费钱 我们这个要不要做无票收入 电费是不开票的
公司之间借款,债权方公司已经注销,现在付利息给债权公司老板个人,需要按利息收入的百分之二十代扣个人所得税吗?
朴老师在吗?想请教一个问题,就是我们自营出口货物,对方收货单位是韩国的,单位付款的是香港的一个离按账户,也就是这个离按账户这个老板赚中间差价的。那这样的话我账务处理怎么做
请问一下,个体工商户,免税销售额填写普通发票含税金额吧?
小规模纳税人企业,单月开发票不超过10万。专票和普票都开了,普票的增值税可以减免,专票要交税,发生销售服务的时候怎么做账,交税的时候怎么做账?
股权转让,是按实缴数缴纳印花税还是按认缴数缴纳,股权转让需要缴纳哪些税金
老师 你好 我们是从事批发零售鲜猪肉牛肉这些 这些猪肉从供货商那进货的 然后我们开给下游发票可以开免税发票吗
工会经费是每个企业或者个体户都需要交吗?
老师 请教一下,我们有一张国际运费发票 清单里面写的附加费150元,运费510元。实际上附加费是报关费,字面上没有写报关费。 这样可以吗?还是说 报关费必须单独开具呢
我们是一般纳税人建筑公司,老板的车(是个人名字购买),车买的保险费去年开的发票是公司的,我们已经做账,今年买保险换保险公司了,是开的个人名字,我们还能做账吗
有期初余额,正常提取数据,保存就可以吧?
等下个月有销项再抵减对吗?
是是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,本月一般纳税人没有销项,只报一个增值税报表就可以吧?
第一次报税,越想越紧张,知道也紧张的不敢确定。
你好,所有的打开保存一下,然后申报提交点扣款就行。