1、借应交税费—未交增值税25 500 贷银行存款25500 借原材料500000 应交税费应交增值税500000*0.13=65000 贷应付票据56500 借管理费用-福利费 贷库存商品500000*200/5000=20000 应交税费应交增值税20000*0.13=2600 借银行存款904000 贷主营业务收入800 000 应交税费应交增值税800 000*0.13=104000 借委托加工物资10000 应交税费应交增值税1300 贷银行存款11300 2、该公司3月份应交增值税额=104000-1300%2B2600-65000

南江公司为增值税般纳税企业, 增值税率为13%,材料按实际成本进行 日常核算。2021年3月初,“应交税费-未交增值税” 账户贷方余额为100 000元。3月发生如下业务: (1)购入原材料-批,增值税专用发票上的材料价款60000元,增值税额为7800元。材料已经验收入库,货款尚未支付。 (2)本月销售产品-批,售价为1100 00元,增值税额14300元,成本为10000元,款项已收到。 (3)企业将自产的产品批作节日 礼物发放给职工,其实际成本为60 000元,计税价格为70000元。 (4)用银行存款交纳上月未交增值税100000元,上交本月增值税80000要求:(1)针对上述业务编制相应的会计分录; (2)计算结转3月份应交的增值税
宏达公司为商品流通企业,2019年3月1日,该公司“应交税费—未交增值税”科目的贷方余额为25 500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务: (1)3月5日,缴纳上个月增值税; (2)3月7日,购买A商品,5000件,价款500 000元,增值税率13%,开出商业汇票; (3)3月10日,将上述200件购入的A商品发福利给职工; (4)3月16日,销售B产品,售价800 000元,增值税率13%,货款尚未收到; (5)3月28日,委托某公司加工产品,支付加工费10 000元,增值税率13%,开出转账支票。 【要求】:1、写出上述业务会计分录; 2、计算该公司3月份应交增值税额并入账。
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月1日,缴纳上个月的增值税。②5月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为65000元,开出一张商业汇票。③5月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到。④5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100元,适用的增值税税率为13%。⑤5月20日,收购农产品一批,作为企业的产品,收购发票上注明的买价为500000元,以现金支付,收购的农产品已验收入库。要求:根据上述资料,回答下列各题。
2021年3月1日,甲公司“应交税费--未交增值税”科目的贷方余额为25000元。本月发生如下与增值税有关的经纪业务: (1)3月5日,缴纳上个月的增值税: (2)3月7日,从乙公司购买5000件A商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为65000元。甲公司开出承兑一张商业汇票,到期日为4月7日 (3)3月16日,销售一批B商品,售价800000元,适用的增值税税率为13%。该批商品的成本为600000元。商品已发出, 贷款尚未收到。 (4)3月25日,将本月购进的A商品中的300件,无偿赠送给一家关联企业。该商品的售价为每件150元。适用增值税税率 为13%。 (5)3月28日,委托丙公司加工一批C产品。不含税的加工费为10000元,适用增值税税率为13%。甲公司已开出转账支票 要求: (1)编制甲公司3月份所发生业务的会计分录: (2)计算3月份应交的增值税,并作账务处理。
2021年3月1日,甲公司“应交税费--未交增值税”科目的贷方余额为25000元。本月发生如下与增值税有关的经纪业务: (1)3月5日,缴纳上个月的增值税: (2)3月7日,从乙公司购买5000件A商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为65000元。甲公司开出承兑一张商业汇票,到期日为4月7日 (3)3月16日,销售一批B商品,售价800000元,适用的增值税税率为13%。该批商品的成本为600000元。商品已发出, 贷款尚未收到。 (4)3月25日,将本月购进的A商品中的300件,无偿赠送给一家关联企业。该商品的售价为每件150元。适用增值税税率 为13%。 (5)3月28日,委托丙公司加工一批C产品。不含税的加工费为10000元,适用增值税税率为13%。甲公司已开出转账支票 要求: (①)编制甲公司3月份所发生业务的会计分录: (②)计算3月份应交的增值税,并作账务处理。
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞