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小型微利企业,开的百分之1的专票,申报增值税时这个金额是否填在增值税专用发票不含税这里。但是减免的2个点是否体现在本期应纳税额减增额

小型微利企业,开的百分之1的专票,申报增值税时这个金额是否填在增值税专用发票不含税这里。但是减免的2个点是否体现在本期应纳税额减增额
2022-07-07 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 12:12

同学,你好 现在小规模专票开3%不能开1%

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快账用户5831 追问 2022-07-07 12:13

但是已经开了百分之1的怎么处理

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:13

同学,你好 开具红字发票,重新开具

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快账用户5831 追问 2022-07-07 12:14

从什么时候开始的,主要是我5月份开的了现在这个就算红字也在7月份了

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快账用户5831 追问 2022-07-07 12:15

这个申报好像没办法填写

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:15

同学,你好 从今年4月份开始

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快账用户5831 追问 2022-07-07 12:15

估计开票的时候能开出来就没注意

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:16

同学,你好 所以你现在就按照不含税金额填在第二栏

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快账用户5831 追问 2022-07-07 12:18

我填第2栏,第一栏是3个点会自动算税

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:18

同学,你好 联系专管员说明情况

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同学,你好 现在小规模专票开3%不能开1%
2022-07-07
你好不需要交税可以忽略了
2024-01-13
你好,免税的税额按照3%来就可以的,不要修改成1%,然后你可以忽略这个提交。
2023-04-11
你好; 你1季度专票和普票分别开了多少; 合计超过30万标准没有;这样好判断的
2024-04-11
您好! 根据实际的开票信息填列即可
2023-04-06
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