咨询
Q

老师好 我想问一下,税务局查账,补交去年增值税税款200元,在今年账面上应交增值税始终多出这200元,这个要怎么做分录?

2022-07-07 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 14:54

你好同学,结转到营业外支出 借:营业外支出 贷:应交税费

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,结转到营业外支出 借:营业外支出 贷:应交税费
2022-07-07
您好,借以前年度损益调整-188.68贷应付账款-188.68。借未分配利润,贷以前年度损益调整
2020-10-28
同学你好,实际工作中金额较小就不用做以前年度损益调整了,按去年的分录冲回就可以了,摘要备注清楚就行,除非你们是上市公司或者集团公司另有内部制度要求
2023-04-22
你好 ;      你当月预缴当月的就会做已交税金科目的 ;现在月末结转 到为未交增值税借方去 ;为啥写负数  去红冲了 在结转  
2021-11-09
实际发票作废了不需要做收入
2020-09-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×