先做负数分录,再按发票做正数分路。
你好老师!去年收款客户一直未要发票,最后按未开票收入入账,已交增值税,现在客户又要票,跨年了怎么处理?
老师你好,无票收入应该怎样做账务处理呢?如果后期又要开发票的话应该怎样冲掉呢?
老师您好,去年做的无票收入,今年对方要发票,账务怎么处理?
你好老师,上年漏记会务费用发票20000,今年账务怎么处理,
老师你好,跨年的无票收入后期今年又要开票,会计上怎么账务处理?
老师好,个体工商户4月开票10万,5月开票25万,二季度超过30万了,需要缴纳多少税金?
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
都结账了,也都跨年了!
你好。一样处理的就是上面说的处理方法。,
那不就增加了本期的收入啊?
是的,就是这样处理的汇算清缴纳税调整。