你好,所有收入做账不用剥离,所得税来说是一样的,剥离的税额也要计入营业外收入的
老师,小规模纳税人报经营所得和企业所得税的收入是含税的还是不含税的数,如果收入小于45万,减免的增值税计入哪里,计入企业所得税和经营所得吗
老师,我们是社会团体,有免税收入(有免税资格)免增值税和所得税,我们也有增值税收入,我们的增值税收入也需要交所得税,那所得税申报时填报收入也是只填增值税收入不填免税收入的金额吗?成本也是只填增值税收入涉及的成本,不填免税收入涉及的成本吗?
老师,像这种小规模,未超500万,税务是免税,像我们会计在做收入时还做3%的增值税吗 因所得税是没有被免,是扣除3%的增值税再乘所得税税率吗?还是所有收入的乘所得税税率?
你好 2022年小规模从第四季度不是免征增值税吗 ,免征的增值税税额用做不征税收入吗 免征的税额用计入收入缴纳企业所得税吗 还有23年的30万以内的免征的增值税用交所得税吗
小规模纳税人季度收入未超过30万,免征增值税,是指所有收入,还是3%税率的收入?
老师:高铁票打印出来的掉了,还可以补打吗?
老师在吗?请问一下我们是环保科技公司,购买化妆品送客户入什么账呀?
老师 我们这边10月份调整了社保基数 系统自动调整了,我再申报10月社保的时候提示我申报之前的,之前的就是基数差额 4416到4504, 而且每个月的人数是根据之前申报的人数来的。怎么我现在还需要把1-9月份的这个差额,单位要给补回来吗? 10月发工资的时候也把个人部分都扣出来吗? 有的人都离职了感觉不应该再补交了啊 实在搞不懂 求老师们指导啊
请教,税务风险点推送预收账款较大,存在延迟确认收入,现在税务要写自查说明,自查说明就写因为该公司是教育咨询,当时有一个协议班型的课程,忘记确认收入,可以这样写吧,经查企业补缴增值税及附加税?
公司把一辆原值17万的车,车龄3年,以2万的价格卖给员工,需要缴纳哪些税费呢,需要开增值税发票吗,发票开哪种税率的呢
老师,关于合同含税价是只含增值税还是含附加税,有相应的法律规定吗?
这张发票可以这样开吗,对方开的项目可以吗,我们是受票方,对方提供的审计协助服务
请问老师,出纳付外汇后,财务主管需要做一项工作,是什么呀?
工程物资余额,是填在税务局财务报表资产负负债表哪个科目呢
老师请教个问题: A(个人)为B公司设计图纸,费用10万。A有正式的工作,怎么能合理合法的拿到这个费用,谢谢
老师,那小规模报增值税,开票与不开票收入是全填 在小微企业免税销售额这栏吧
你好,是的,开票和未开票金额填在一起的