你重新做的话,你之前申报的数据不就不对了。

老师请问一下,我们5月份买入了一个公司,小规模,现在二季度报税做账,我必须要接着他之前的账做吗?能不能重新做,它4月份还开票了
我们公司7月份之前是小规模纳税人,4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的,7月份公司升级为一般纳税人,那现在8月份做7月份的账和报税,可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗?
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?请新新老师不要接这个问题了 谢谢
老师,请问比如小规模企业1月份开了发票,并且在季度申报了企业所得税,4月份的时候要红冲,那之前这些开了发票的收入做账的时候能冲回收入核减吗?
5月份开注册的新公司(小规模纳税人),已经开了一笔600元的发票,也有进项票657元,我想问6月份需要报税做账吗?是一季度还是一个月
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那意思我必须接着他的账做?它账上的利润啥的我咋处理
对的似的,实际这个利润没有吗。那还有哪些科目实际没有的,你都给他红冲了不就行了。
我也不知道他那具体什么情况,那您意思我给他冲掉就行了
你看一下具体的哪些科目有余额。是往来科目吗?还是存货还是固定资产?