同学你好 1 借,委托加工物资500000 贷,原材料500000 借,委托加工物资20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 借,应交税费一应交消费税3000 代,银行存款3000 借,原材料520000 贷,委托加工物资520000 2 借,税金及附加9600 贷,应交税费一应交城建税6000 贷,应交税费一应交教育附加3600 3 借,应付职工薪酬15750 贷,应交税费一应交个税15750 4 借,库存商品489500 借,应交税费一应增一进项83215 贷,银行存款572715 5 借,固定资产200 借,应交税费一应增一进项12 贷,银行存款212 6 借,应付职工薪酬56500 贷,原材料56500 7 借,生产成本113000 贷,应付职工薪酬113000 借,应付职工薪酬113000 贷,库存商品113000 8 借,营业外支出123400 贷,库存商品100000 贷,应交税费一应增一销项23400

请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)