你好同学 9.借,制造费用3000 应交税费~增值税(进项)270 贷,银行存款3270 借,销售费用100000 应交税费~增值税(进项)6000 贷,银行存款106000 11.借,应交税费~应交税费(转出未交增值税)11752 贷,应交税费~未交增值税11752
蓝田公司为增值税一-般纳税人,2020年11月发生如下经济事项:(1)11月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付;(2)11月12日销售-批产品,取得的增值税专用发票上注明的运输费7000元,增值税税额为630元,取得的增值税普通发票上注明的装卸费价税合计为3000元,.上述款项均用银行存款支付。请进行相关账务处理。
3.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元、增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。该公司应编制如下会计分录
某企业增值税一般纳税人,增值税税率13%,存货按实际成本核算,2020年8月发生的部分业务如下,请据业务编制相关会计分录(应交税费账户请列明有关明细科目):1、购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票注明价款50000元,增值税6500元,款项以转账支票支付。2、购买一批原材料,取得的增值税专用发票上注明买价11000元,增值税1430元,价税款以商业支付汇票,材料尚未到3、收到上述购入的原材料并验收入库,同时收到运输公司开来运费的增值税专用发票,注明运输费300元,增值税27元,以转账支票支付。4、销售产品一批,售价100000元,增值税税率13%,款项尚未收到。
某企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生的部分业务如下,请据相关业务编制会计分录(应交税费账户请列明有关明细科目)。1、委托外单位加工一批应税消费品,发出原材料成本为500000元,用银行存款支付加工费20000元,增值税2600元,取得增值税专用发票,消费税3000元,材料收回来继续用于生产应税消费品。2、本月应纳增值税为70000元、消费税50000元,计算应纳城建税(税率5%)和教育费附加(3%)。3、代扣职工应交的个人所得税15750元4、进口一批商品,关税完税价格445000元,关税税率10%,增值税税率17%,款项以银行存款支付。
某企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生的部分业务如下,请据相关业务编制会计分录(应交税费账户请列明有关明细科目)。1、委托外单位加工一批应税消费品,发出原材料成本为500000元,用银行存款支付加工费20000元,增值税2600元,取得增值税专用发票,消费税3000元,材料收回来继续用于生产应税消费品。2、本月应纳增值税为70000元、消费税50000元,计算应纳城建税(税率5%)和教育费附加(3%)。3代扣职工应交的个人所得税15750元4、进口一批商品,关税完税价格445000元,关税税率10%,增值税税率17%,款项以银行存款支付。5、购入支付一栋办公楼,取得增值税专用发票上注明价款200万,增值税12万,款项用银行存款6、领用外购材料一批发给职工作为福利,材料的实际成本50000元,增值税6500元7、外购空调100台发给生产工人,取得专用发票上注明价款1000元进项税额13000元。8、以公司生产产品对外捐赠,该批产品成本100000元,售价为180000元,增值税率为13%。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀