你好,因为是内账,购进不需要体现 应交税费

老师我做一个沙石厂的内帐,来货时借库存商品,应交税金,贷预付款,,这样对吗
老师,请教一个问题,供应商返利用来抵扣应付货款的帐务这样处理对吗,借:应付帐款,贷:库存商品。供应商没有开发票的
老师,印花税金额,看到货的库存商品营业吗,先支付的时候。借。预付账款。贷银行,到货的时候,借库存商品 应交税费进项。贷预付,这样的话,我就直接取数,取当月库存商品借方金额行吗
老师,12月购买商品一批付了48000,12月收到货入了库存 ,1月份才收到发票, 是这样做分录吗 12月 付款时 借:库存商品 贷:应付账款 12月收到货入库了 借:应付账款 贷:库存商品 1月收到发票时 借:库存商品 贷:预付账款 这样吗
你好!老师,麻烦问下客户的货积压太多把货卖给我们,我们把客户货当成货款,入库时,借:库存商品,贷:应付帐款,借:应付帐款,贷:预收账款,这样做对吗?
内账都不体现税金是吧
那用库存商品对吗,
你好,内账的购进和销售,都不需要体现 应交税费—应交增值税
购进用什么科目比较合适,,,购进同时即卖出了
你好,购进的时候,用 库存商品 科目核算啊
销售直接充库存商品吗
你好,销售是确认收入,同时结转相应的成本(借:主营业务成本 , 贷:库存商品)
销售我这样做的(ʘ̆㉨ʘ̆)应收账款,贷主营业务收入
你好,如果收入款项没有收到,是这样做做分录
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,那个库存商品,做成负数的哦处理啊
你好,是什么原因导致库存商品负数呢