1,可以的 2,可以的 3,Na不对,那如果说你的这一部分资金没有纳入预算会计,你不仅是收入不纳入你的支出也不纳入,就不会出现负数。

老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
你好老师!并入的单位原来都是自收自支的事业单位,也不报预决算,他们的清产核资数(账面余额),衔接到新账后只入财务会计期初数,预算会计期初数就不记入了,这样可以吗?因为预算会计是核算纳入预算管理的收支的,老师这样可以吗?他们的期末数只要不记入预算会计就不会产生非财政拨款结余负数了。麻烦老师指点,谢谢您啦
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)经批准,因银行存款购入一批三年期政府债券,实际支付价款为300000元,债券的票面年利率为5%,每年付息一下,到期一次偿还本金。债券投资所取得的利息收纳入预算管理。(2)按照贷款合同的规定,偿还银行贷款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程项目已完工,这部分利息费用不计入在建工程。(3)经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。要求:编制预算会计分录(这三题有些急,财务会计我会,预算会计有些糊,求老师解答,谢谢老师)
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
就是说在并入之前都是自收自支事业单位,并不是纳入预算管理的收支,那他们的事业结余也就不要衔接到预算会计里了吧?并入后的新发生的业务是纳入预算管理的,就正常平行记账?
就是说你之前的可以不并入,但是现在开始的话,你纳入预算资金的就要放到一起。
这样倒是达到了预算会计并账期初数清零的目的,起码是个比较正当时理由了吧?能不改动去年的账目,在今年用红数把预算会计合账期初数冲了吧?谢谢老师
可以的,可以这样子处理,没问题的。
太感谢了老师
不客气,祝你工作愉快