借:预付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 这两个分录合并了
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师你好!看到某个咨询公司的一个凭证。摘要写的支付服务费。借:主营业务成本-服务费 100000贷:其他营收款-A公司 100000 这个分录是什么意思,如何理解?
请问老师,公司原本欠某人30000元钱,记得其他应付款,后来有别人替公司把这笔钱还给这个人了,但这笔钱没有经过我司账户而是直接转账给债权人,这个是借其他应付款,贷也是其他应付款吗?凭证后面应该附上那些票据?
2021年做错分录: 2021.12.30号凭证 借:原材料52154.85 进项税额6780.13 贷:应付账款-某公司58934.98 2022年:冲2021年12月30号凭证 1:借原材料-52154.85 进项税额 -6780.13 贷:应付账款-某公司- 58934.98 :2:更正2021年12月凭证 30号凭证 借:预计负债-电费60000 贷:应付账款-供电所 60000 借:应付账款-供电所58934.98 应交税费-进项 6780.13 制造费用-电费 -6780.13 贷:其他应付款-法人 58934.98 老师帮 我看下这样可以吗?
可以帮我看看凭证的分录这样计提和收付款有没有问题?单看某个公司的其他应付和其他应收的科目余额没有冲平,其中的费用差额我改怎么处理呢?谢谢老师
电子税务局外贸出口退税,已经把报关单导入,如何把导入的信息删除,想重新导入
小规模需要每月做账还是季度做账
自己公司的银行流水备注往来款怎么做账,是支出,对方是我老板名字
记账公司把会计科目我觉得弄错了,改过来之后,期初余额不平,他把公户转私户的钱计入其他应付,有两笔预收和应收改了一下,个体户,想问一下是直接按照他的写,后修正一下还是直接给改过来,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行业,买空调能一次性记成本吗
下列各项因素中,影响债权投资期末摊金成本的有 A.债权投资取得时发生的交易费用 B.债权投资发生的减值准备 C.债权投资的溢(折)价额 D.债权投资的实际利率 E.债权投资收到的利息时间 实际利率为啥不影响
老师您好,应收账款的抹零怎么记账啊
老师,企业返聘退休人员不用交社保了,可不可以给交住房公积金?
老师社保是必须要从员工自己账户扣钱吗?老板说他给我交社保,意思是不用从我工资账户扣。到手多少就是多少。这样有风险吗?这是为什么这样做呢
老师 是只有换出资产注意公允价值和账面价值的差点吗?
那如果预付账款-某某公司在建账时就有期初余额,这几年一直没变化,我能不能用这个分录冲了它呢
不能随便冲,要说明理由
那长期挂着的预付账款怎么办呢,都没有发票
没啥办法的,要去了解具体原因再处理