同学你好 这个是免税的

老师你好,现在这个是农民专业合作社,免增增值税和企业所得税的,而且一般纳税人资格的。收到财政资金不用偿还债务,购买固定资产。有文件规定,收到财政收入时,可以做递延收益,其他收入or还有营业外收入的。我当时选择做了营业外收入的。而现在夸虑到问题是,转入固定资产下一个月后的问题,要不要计提折旧,但是计提时又有个营业成本,而且不是每个月都有收入的,到时候计提的,成本大于收入,那么就会企业所得税和利润表都行了损亏了。
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
老师好,请问:问题一:2019—2021年增值税进项加计抵减税额共计9642.11(2021年12月份补计提的)多交的增值税退税了6436.72。现请教的是:我更正前两年的所得税年报让后我账上怎么体现?我们是采用小企业会计制度这种情况下我怎么做会计分录?问题二:当时税务部门退税款6436.72元我当时就做了营业外收入了这笔退税我有如何做账务处理?谢谢老师的耐心指导并早盼给一个疑答!
你好,老师,请问一下企业民间非营利组织在上个月收到了一笔政府的专项资金拨款,并且使用在了建设上。本月报企业所得税的时候,我如何区分它是否免税?并如何申报?
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
佛山市禅城区出口退税需要的资料清单
计提驻外人员张三公积金(公积金由驻外单位承担),那么计提时借:其他应付款/张三,贷:应付职工薪酬/驻外人员公积金,还是起其他名字?
老师汇算清缴时劳务报酬算到工资薪金支出吗
只有支票才能背书么?
老师,小公司租的房子的房租一直没有发票可以吗?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
我用什么证明他是免税的呢,证明材料需要啥呢?
同学你好 这个有红头文件就可以
有个被要求开专户的文件,这个可以吗
同学你好 这个一般都是免税的
老师你好,起码得有文件证明吧,需要什么材料呢。
就是发放文件的红头文件
有一个被要求开专户的来保存这笔钱的红头文件可以吗这个?
这个也是可以的哦