你好; 这个是收入 ; 直接做 :借银行存款 贷应收账款; 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税
老师,网络技术服务小规模公司开具的技术服务费会计分录是借记: 银行存款 贷记:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项) 吗?公司支付的房租37000可以一次性计入管理费用吗?
老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
老师你好,小规模科技企业,公司账户收到了上海汇付数据备付金多笔,摘要是银联无卡贷记卡快捷业务。作为会计咋记帐,借记:银行存款,贷:应收账款,还是主营业务收入,应交税费-应交增值税。公司不开票的。
老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
你好,餐饮小行业,公司是小规模纳税人,客人点餐都是扫码,每笔的营业款都划入公司银行账户,请问是不是到账的营业款都要作为无票收入做账报税,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
好多笔,现在小企业政策。是按照百分之一的税点记账吗?如收了100元,贷方税记1元,季度末销售(无票收入)没到到45万,咋处理?
你好 ; 现在是免税税率的 ; 你们开的是 免税普票出去的嘛
按照现在的政策,应该是免税普票
你好; 是的 。 做 :借银行存款 贷应收账款; 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入;
那这样,贷方应交税费的会计分录就不做了?
你好; 是的。 免税不用做增值税; 你开免税税率; 税额 都没有
以前还做做税,季末没有达到销售额度,再做个分录,就不用交税了,现在直接免了,倒不习惯。谢谢老师
你好; 是的。 是这样的;直接做