你好; 这个是收入 ; 直接做 :借银行存款 贷应收账款; 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税

老师你好,小规模科技企业,公司账户收到了上海汇付数据备付金多笔,摘要是银联无卡贷记卡快捷业务。作为会计咋记帐,借记:银行存款,贷:应收账款,还是主营业务收入,应交税费-应交增值税。公司不开票的。
老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
你好,餐饮小行业,公司是小规模纳税人,客人点餐都是扫码,每笔的营业款都划入公司银行账户,请问是不是到账的营业款都要作为无票收入做账报税,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
老师请问小规模公司收到客户的商业承兑汇票(之前已给客户开增值税专票 做账 借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税);后来又找了别的商业机构提前承兑 ,账务处理如下:收到汇票时 借:应收票据 贷:应收账款 收到第三方承兑现金时 借:银行存款,财务费用 贷:应收票据,这样对不对?
去年的账代理记账把应收记为应付去了,然后这笔账钱是收到了,票也开了,是公司给供应商开了票,应该是借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,但是她借为应付借方有余额,这种怎么处理,另外供应商给公司一张银行承兑汇票,到期钱到账,代理记账写分录写的是借:银行存款 贷库存现金
老师,1月份的营业外收入。成本票5月份来。第一季度企业所得税可以暂估的吧
老师,小规模纳税人滚动的12个月不能超过500万销售额,否则变成一般纳税人,比如去年3月1日开通的,算滚动的话,是不是按每年的3月1日到次年的2月28日为时间段还是怎么样的?
俺公司现在有100万商业承兑,兑后现金不回到公司账户,账务处理怎么做?
#提问#老师,如果公司不进行税务申报,会怎么样?
你好,我们国外的客户让香港的公司给我们付款,这样付款人并不是我们的客户,这样怎么处理才能合适,需要客户给出个委托付款的协议吧
老师,企业所得税年报,财务报表已提交了,汇算表中的收入不带过来吗
老师河北增员登录那个网站
老师,员工发工资可以是现金吗?
#提问#请问老师长期待摊费用本年年底余额就是第二年的原值?比如原值是50000,2024年摊1万,2025年摊1万,那2026年表中原值是3万还是5万?
货来了,票没进来,但是我们的客户要先开票,可以开吗?
好多笔,现在小企业政策。是按照百分之一的税点记账吗?如收了100元,贷方税记1元,季度末销售(无票收入)没到到45万,咋处理?
你好 ; 现在是免税税率的 ; 你们开的是 免税普票出去的嘛
按照现在的政策,应该是免税普票
你好; 是的 。 做 :借银行存款 贷应收账款; 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入;
那这样,贷方应交税费的会计分录就不做了?
你好; 是的。 免税不用做增值税; 你开免税税率; 税额 都没有
以前还做做税,季末没有达到销售额度,再做个分录,就不用交税了,现在直接免了,倒不习惯。谢谢老师
你好; 是的。 是这样的;直接做