你好,你一个月最多可以领多少?
老师,一般纳税人,开票员在2月开错了一份发票寄给客户,因为地址信息有误,客户退票了。但开票员误操作自行开了红字信息表冲红又重新开了两份蓝字发票,一份蓝字发票重新给到客户,其余留在公司。请问这种情况有违规吗?会不会给税收带来什么风险?财务该如何处理?
成品油贸易,一般纳税人10月购进170吨柴油,已经收到增值税专用发票并勾选库存调拨,现在11月份只销售出60吨柴油,现在需要开具增值税专用发票,请问一下这个税务有风险吗?
请问,A级一般纳税人季度可领购增值税专用发票300份,办税员误操作,一次性领购增值税专用发票300份,有无税务风险?若有风险,该如何处理?
3.A.B.C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元。(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款5000元,税额650元。请依次简要回答下列问题:(1)A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?(2)假设A企业未就其虚开金额申报并缴纳增值税,A企业具上述增值税专用发票应如何计算增值税?(3)A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?(4)若B、C企业受到上述增值税专用发票己申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?
A、B、C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元;(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款500元,税额650元。请依次简要回答下列问题:上述发票均未申报并且未缴纳增值税)问题(1リ:A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?问题(2):A企业开具上述增值税专用发票应如何计算增值税?间题(3):A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?问题(4)若B、C企业收到上述增他群专用发票已申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
待会可以提前领出两个月的来。
一次性领3个月量,可以?
可以的,A等级的,可以提前领出三个月的来。
这三个月包含当月的。