你好; 你们是查账还是核定的 ; 如果是小规模目前增值税 和附加税开普票出去是免征增值税的和附加税的; 个税就是 =(季度收入- 季度成本费用税金)*税率- 扣除数的 ; 你成本费用税金金额知道吗

老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
建筑服务行业,个体户!全年开票150万,请问需要缴纳大概多少个税?大概就行!因为是累进税率不太能计算明白!
老师您好,我单位是房地产开发企业,有一个小型商业体,其中中央空调安装采购费用是1800万,计入开发成本。现在因为商业体楼顶漏雨渗水,屋顶防水全部需要维修。中央空调的外机都在顶楼,需要把在外机全部处理卖掉,大概卖价是40万元。请问这个账务处理方法是?涉及到税务处理么?项目目前还没有进行土地增值税汇算清缴
您好老师,一般纳税人户,零售烟酒业13%,现在因为进项发票没有抵扣,进项大于销项票,税务来查账,外账至24.3.31库存商品数是383万,24.5.31库存539万,4-6月份开票168万,这3个月其中工资和管理费用大概17万左右,假设所得税季报申报是0,我需要计提151万是不是,因为我还有进项发票是60万没有抵扣,现在税务想知道实际库存商品和外账对比,缴纳增值税,我需要缴纳多少合适?求解,我的实际库存商品算法是539-151+60,这样算对不对?这样就多60万没有抵扣,可以解释说60万商品已经到账了卖了,这样就交60万进项这一部分,行不行
问下,我注册了大额核定征收的个体户,这个个体户对公账户收到100万元并开票,之后我这体户的对公账户再转给几个人的私人账户例如给王玉转30万,给张文转25万,给赵星转35万!我的个体对公户往外转账的这个环节没有进项票,我的大额核定个体户一年开票300多万但是一点进项票都没有风险高不高啊?会被税务稽查概率如何? 另外,我开的大额核定个体工商户,我给外面开票,比如说一次开票50万或者是累计1年是开400万的票,之后注销,这个还需要做账吗?我记得是核定征收就是季度直接电子税务局缴税就行,不用做账吧?老师评估下风险?如何做才能风险降低到最小 ?谢谢
老师,用现金发了每人500福利,是不是只需要用员工签字的表就可以冲账吧?
员工报销住宿费500元, 借:银行存款500, 贷:管理费471.7 应收税费-应交增值税(进项税)28.3 因为多报销了135元,退回怎么做账,进项税是专票已经勾选了。
我们是小规模纳税人,出口货物由海运公司整柜清关,没有单独报关,这种数据怎么报税?
老师,新购的车辆可以不用计残值,对不
我想咨询一下。预付账款和长期待摊费用费用当月发生已经做了账了,请问摊销是当月做还是下个月做?有具体的要求没有
老师大概年入120万的个体户,个税计算方法?
想问一下,现在11月份我可以操作报年终奖吗?一笔15万的。然后这个人之前都没有在公司报过工资的。这一次只报这一笔15万的年终奖,后面也不会报他的工资,没问题的吧?
员工只报过一笔年终奖15万,从前和往后都没有报过工资,没问题吧?
老师,公司8月成立的,现在筹备装修期,11月收到8-12月房租发票,钱未付,该如何做会计分录
缴纳个税的工资分录,计提,发放的分录