你好,以后需要给他开发票,小规模的最好不要做无票收入,以后需要开发票的,你直接借银行存款贷预收账款,要不你申报的时候不好申报。

我们是小规模企业,上个月提供了服务,也收了服务费,但是未开具发票,这个达到增值税的确认条件了吗,需要申报增值税吗
我们公司是全电发票试点企业,客户不是,我们一张发票要部分红冲,我们开好红字确认单了,对方在增值税发票综合服务平台上确认好后,就直接在增值税发票综合服务平台上开具就行是吗?不需要我们来开了?
老师,请问如果公司某个项目达到确认收入的条件,但是未开具发票,比如项目已经完成了,已经验收了。但是客户还不能付款给我们,发票还未开具,请问当月需要缴纳增值税吗?
提供物业服务的公司,去年年底预收了今年的物业费并开具了增值税发票,所得税上是在今年按月确认收入吧?我这个增值税报表跟所得税财务报表数字不一样是正常的吧
老师,我们合伙企业是小规模纳税人,给个人提供服务,个人已经打款给我们了,我们还未开具发票,我可以挂预收账款,下个月开具发票再申报增值税可以吗?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
那企业所得税是需要正常填的吧
你好,所得税也先不要缴纳的。
今天填报企业所得税预缴申报表,已经预缴了怎么办
预交了就预交了,下一次开了发票,你别填写收入了就可以。
那现在就是增值税0申报,等后面开了发票再去申报对吧
对的是的,是这么做的。