你好,学员,可以挂预收账款

我们是小规模企业,上个月提供了服务,也收了服务费,但是未开具发票,这个达到增值税的确认条件了吗,需要申报增值税吗
老师,我们合伙企业是小规模纳税人,给个人提供服务,个人已经打款给我们了,我们还未开具发票,我可以挂预收账款,下个月开具发票再申报增值税可以吗?
老师,请问我们的供应商是小规模,下个月申请成为一般纳税人,我们是一般纳税人,可不可以这个月先收款,下个月等供应商成为一般纳税人在开票给他
老师,我们是一般纳税人,我们可以给小规模纳税人开具13个点增值税发票吗?
老师,我们是建筑业,小规模企业,我们给甲方开具了增值税专用发票,分包方给我们提供了增值税普通发票,这是同一个项目,可以使用差额征税吗?
公司租赁城投下面一个公司的办公楼,合同也是和这个公司签订的,没和城投公司签,那城投公司可以开电费发票给我们吗?这个公司说他们开不出来
如果选择3%的专票开具,后面还可以享受1%的优惠税率开专票吗
老师 白条入账有收款人签字 电话 身份证号等详细信息,次年所得税汇算清缴需要调增吗?没有发票
物业公司,购买的电梯,记入什么科目?
老师,工商年报中包含工会经费和水利基金吗
请问25年计提了租赁费4万多,汇算清缴时发现没发票然后让中介给补开发票,房子是找中介租的。这个房租费用一直是汇给个人的。现在中介给开发票了,但是发票和资金不一致,这种情况会预警嘛?谢谢
老师,请问一下供应商的供应商拖延回函不处理,导致我们的退税款一直下不来,有没有什么处理办法呀
老师您好,甲乙签订工程施工合同,约定水电由甲公司转供,水务公司开专票给甲公司,污水处理费给的是财政监制收据,甲公司按合同约定单价给乙公司开水费发票,之前污水处理费按照分割单的形式提供给乙公司,请问现在是不是不可以这样操作了
老师,25年汇算清缴表的A105050表工资薪金需要和什么保持一致? 1、是账载金额=自然人扣缴端25.1-12月全年本期收入? 2、还是工资薪金的实际发生额=自然人扣缴端1-12月全年本期收入? 3、还是哪两个数保持一致啊? 不是税局系统会比对吗?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
老师,如果挂应收账款,这个季度必须申报吗?
可以实际开票了申报学员
老师,我刚刚问另外一个老师,说收到货款必须当季度申报。因为我一直做账是货款到开具发票我才去申报增值税的,然后心里没谱就问下我这样对不对
建筑类的公司收到货款申报税 一般类的公司,预收账款可以先不用,老师现在公司就是这样
因为预收之前提前收,未来可能退回,先不申报 建筑类特殊按照项目的,所以要申报
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款?
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款? 最好是预收,应收也是可以的
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下 你这个合理的,老师接触的服务商品公司都是这样的
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧?
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧? 是的,可以的,10月份确认收入,申报税金,没问题
老师,有什么规定性文件吗?我怕到时候税务局找麻烦
这个是很实务的,学员,没有具体的税务局强制要求的文件
好的谢谢老师解决我的疑惑,以为一直都做错了,货款到,未开具发票,跨年了才开具发票再申报增值税也是可以的吗
跨年的话,要考虑情况,是不是发货了吗
是服务行业的,咨询
s服务行业的话,不用,未来实际开票申报,这个没事的,老师遇到很多这种的
老师是不是建筑行业才是按收到货款应当当月申报是吧
是的,建筑业是必须的