你好,学员,可以挂预收账款
老师,我们是小规模纳税人,给别人提供了服务,别人要求我们开具专票,我们去税局代开是按1%交税吗?如果交税了,我们到时季报收入达不到起征点,去税局代开发票的税费可以退还给我们的吗?
我们是小规模企业,上个月提供了服务,也收了服务费,但是未开具发票,这个达到增值税的确认条件了吗,需要申报增值税吗
老师,我们合伙企业是小规模纳税人,给个人提供服务,个人已经打款给我们了,我们还未开具发票,我可以挂预收账款,下个月开具发票再申报增值税可以吗?
老师,请问我们的供应商是小规模,下个月申请成为一般纳税人,我们是一般纳税人,可不可以这个月先收款,下个月等供应商成为一般纳税人在开票给他
老师,我们是一般纳税人,我们可以给小规模纳税人开具13个点增值税发票吗?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
老师,如果挂应收账款,这个季度必须申报吗?
可以实际开票了申报学员
老师,我刚刚问另外一个老师,说收到货款必须当季度申报。因为我一直做账是货款到开具发票我才去申报增值税的,然后心里没谱就问下我这样对不对
建筑类的公司收到货款申报税 一般类的公司,预收账款可以先不用,老师现在公司就是这样
因为预收之前提前收,未来可能退回,先不申报 建筑类特殊按照项目的,所以要申报
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款?
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款? 最好是预收,应收也是可以的
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下 你这个合理的,老师接触的服务商品公司都是这样的
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧?
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧? 是的,可以的,10月份确认收入,申报税金,没问题
老师,有什么规定性文件吗?我怕到时候税务局找麻烦
这个是很实务的,学员,没有具体的税务局强制要求的文件
好的谢谢老师解决我的疑惑,以为一直都做错了,货款到,未开具发票,跨年了才开具发票再申报增值税也是可以的吗
跨年的话,要考虑情况,是不是发货了吗
是服务行业的,咨询
s服务行业的话,不用,未来实际开票申报,这个没事的,老师遇到很多这种的
老师是不是建筑行业才是按收到货款应当当月申报是吧
是的,建筑业是必须的