当时这个是购买的货物吗?
之前发票回来已经入账,现在要红冲发票,进项也已经抵扣怎么做账务处理?先红冲凭证,然后再做进项转出吗?
老师,请问一下,收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了,
已经抵扣的进项票,怎样开红字发票
已经抵扣的进项发票,跨年可以开红字吗?怎样做账务处理
已经抵扣的红字进项发票怎么做账
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
可以跨年红冲的借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。