你好,现在已经收回来了产品吗?

我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
委托加工物资,原材料直接从A购买拉到B厂加工。最后成品拉到厂里入库。现在给A付款 没有收到发票是否可以直接做借原材料 贷银行存款? 发票后期开回来怎么处理?直接找到之前凭证附后面还是再做什么分录?
老师,工厂账务,没有收到材料票,直接收到委外加工票,这个怎么做账和结转?
收到纺织产品委托加工的进项票,可以直接计入库存商品吗,因为当月原材料认证发票没有到,结转的时候没办法结转,把加工费进项票做到库存商品里了
老师你好,我想问一下买材料外发委托加工的产品加工费没有收到发票要怎么做
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
现在收到了委外的票据,和付款,那这怎么做?
借委托加工物资加工费,贷银行存款。
那没有发出去那一步,直接到这一步付款吗?我有点蒙了
这个原材料已经到了对方企业那边了,你正常做账就可以的,没有发票也可以做,借原材料贷银行存款,借委托加工物资,贷原材料。
那就是我先做一笔原材料发出,即使我没有材料票也可以?再做一笔收回来的吗?这个票后续可以补是吗?
对的是的是这么做的是这么理解。
老师,问下,没有发票,怎么做分录?
没有发票也是做上面的分录,正常结转成本,但是不允许抵扣所得税。
老师,制造费用是可以留余额?
制造费用月末一般没有余额的,结转到生产成本。
那生产成本可以有余额?
对的,这个可以有余额的。