你好在如果季度45万以内的10兰里面,超过的在第12栏里面,这个45万是看所有累计销售额。

老师,医疗公司(小规模)提供医疗服务免征增值税,2季度出售自有车辆19.5万,怎么填申报表表,具体填哪一栏啊?
1季度经营业务说明会计考试系增值税小规模纳税人,从事餐饮服务等经营项目。2023年第1季度发生业务如下:1.本季度提供餐饮服务取得不含税收入200000元,其中代开增值税专用发票100000元(已预缴增值税3000元),开具增值税普通发票100000元,征收率为3%;2.销售外购车位取得含税收入420000元,购买含税价为126000元,销售外购车位开具增值税专用发票,征收率为5%;4.首次发生技术维护服务费,当月支付全年技术维护服务费280元,取得增值税普通发票。5、城建税税率7%,教育费附加税率3%,地方教育附加税率2%((备注:自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,2022年1月1日-2024年12月31日,对小规模纳税人,继续减半征收城建税、印花税、教育费附加、地方教育费附加、城镇土地使用税、房产税。))怎么填写小规模申报表
公司是服务行业免增值税的小规模纳税人,在电子税务局申报本季度增值税时,系统预填了报表数据,由于开票入只有27万,系统预填在小微企业免税销售额栏27万了,但还有2万未开票收入应该填在哪里,以前我是29万全部填在其他免税销销额栏就是12栏中,现在怎么填
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
车是填在货物及劳务这栏是吧?增值税减免税申报表这张还要填写吗?
对的是的,季度45万以内的不需要超过的需要。